123

  1. 1.1 В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы 1С:Предприятие»:
  2. .Документы

1.2 В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то его права определяются:
По принципу: действие разрешено, если оно разрешено хотя бы в одной роли

1.3 В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то его права определяются:
По принципу: действие запрещено, если оно запрещено во всех ролях

  1. Разрешено ли в режиме 1C:Предприятие менять типовые «Профили групп доступа»?
    типовые профили не изменяются или (Запрещено изменять все типовые профили.)

Запрещено изменять все типовые профили.

13.Пользователям могут назначаться профили доступа исходя из следующих правил:
один профиль доступа может быть установлен нескольким пользователям, в то время как у одного пользователя может несколько профилей.

  1. Можно ли изменить профиль групп доступа «Администратор»?
    Нет.

6.Набор прав, которым наделяется пользователь на доступ к информации, определяется в системе
Ролями пользователя

1.6 Возможные интерфейсы, используемые в системе, определяются:

  1. Только в режиме конфигурирования

1.7 Возможные роли пользователей системы определяются:
1.)Только в режиме конфигурирования

1.8 Выполнение операции «Выгрузить информационную базу в файл» обеспечивает:
1.Сохранение в файле метаданных и учетных данных

1.9 Выполнение операции «Загрузка информационной базы данных из файла» обеспечивает:
Восстановление информационной базы данных из ранее сохраненного файла

1.10 Выполнение операции «Загрузка конфигурации из файла» приведет к:
полной замене текущей конфигурации на конфигурацию, ранее сохраненную в файле.

1.11 Выполнение операции «Сохранить конфигурацию в файл» обеспечивает:
1.Сохранение в файле только метаданных

  1. Возможно ли в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» изменять заголовок программы?
    Возможно в разделе Администрирование — Общие настройки.

1.12 Выполнение операции «Сохранить конфигурацию» обеспечивает:
2.Сохранение внесенных изменений в текущей конфигурации

1.14 Движение регистра — это:

  1. Запись в регистре

1.18 Использование нескольких планов счетов является наиболее эффективным средством для:
Ведения учета по нескольким стандартам учета.

1.20 Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в системе:
1.Ролями пользователя

  1. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы «1С:Предприятие»
    документы.

1.22 Настройка перечня событий, фиксируемых в журнале регистрации:
2.Выполняется в режиме конфигурирования

1.23 Настройка региональных установок информационной базы служит для:
Установки форматов отображения даты, времени, чисел, логических констант и т. п.

1.26 Объект конфигурации «Роль» содержит:
Описание полномочий различных категорий пользователей на доступ к информации, обрабатываемой системой

1.27 Объект конфигурации «Справочник» предназначен для:
3 Хранения списков однородных элементов

11.Движение регистра – это:
запись в регистре.

1.29 Объекту «Регистр бухгалтерии» соответствует учетное понятие:
2.»Журнал проводок»

1.34 По отношению к типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» пользователь имеет возможность:

  1. Вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца

1.35 Пользователям могут назначаться роли исходя из следующих правил:
1.Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то время как у одного пользователя может несколько ролей

1.36 При выполнении операции «Выгрузить информационную базу …»
1 Текущая (открытая) информационная база данных записывается в файл, определяемый пользователем в диалоге

1.38 Просмотр событий в журнале регистрации доступен
1.режиме «1С Предприятие» и «Конфигуратор» только для событий, связанных с изменением информационной базы данных

1.39 Процедура тестирования и исправления информационной базы:
5.Является необратимой и перед ее проведением пользователю необходимо caмому создать резервную копию

1.40 Язык интерфейса для конкретного пользователя назначается:
B справочнике пользователей

1.42 Система «1С:Предприятие 8» может быть использована для автоматизации:
5 Любых видов учета

1.43 Список активных пользователей включает:
3.)Пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации («1С:Предприятие»)

1.44 Список активных пользователей содержит:
4.Список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной базе

1.45 Установка пароля для входа в систему выполняется:
1.Индивидуально для каждого пользователя

По отношению к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» пользователь имеет возможность:
вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца.

Когда имя пользователя появляется в списке имен окна запуска режима 1С:Предприятие?
В реквизитах пользователя установлена галочка — «Показывать в списке выбора»

Если пользователь забыл свой пароль для входа в программу:
он может восстановить пароль без обращения к Администратору, если Администратор произвел необходимые для этого настройки

С помощью профилей групп доступа становится возможным:
верны ответы 1 и 2

Если установлен флажок «Ограничивать доступ на уровне записей» в разделе «Настройки
доступна настройка прав доступа к справочникам, документам и другим данным программы в разрезе видов доступа

Система «1С:Предприятие» может быть использована для автоматизации:
любых видов учета.

Существует ли возможность настроить вариант масштаба отображения форм в режиме «1С:Предприятие»?
Возможно в разделе Администрирование — Персональные настройки.

После перемещения (копирования) информационной базы регламентные задания:
блокируются, но могут быть восстановлены

В случае, когда для профиля доступа пользователя назначено несколько ролей, то его права к объектам определяются:
по принципу: действие разрешено, если оно разрешено хотя бы в одной роли.

2.Настройка ведения учета
2.4 Предопределенные счета:
не могут быть удалены пользователем в режиме «1С:Предприятие».

2.13 Новый счет может .быть введен в план счетов:
3.Как в режиме «1С Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор»

2.14 Новый план счетов может быть создан:

  1. Только в режиме «Конфигуратор»

2.17 При определении свойств плана счетов допустимые виды субконто выбираются:
Из набора планов видов характеристик

2.37 Для предопределенных видов субконто в режиме «1С:Предприятие» допускается:
Изменять наименование

2.39 При работе со списком видов субконто в режиме 1СПредприятие допускается:
Ничего из перечисленногов

Какой объект конфигурации содержит информацию об ответственных сотрудниках предприятия?
Регистр сведений «Ответственные лица организаций»

Для предопределенных счетов в режиме “1С:Предприятие” допускается:
отключать возможность выбора счета в проводках

2.42 Субсчет можно подчинить, или переподчинить предопределенному счету:
Только в том режиме, в котором субсчет был добавлен в план счетов

В типовой конфигурации по каждому счету аналитический учет максимально может вестись параллельно с использованием скольких видов субконто?
Трех.

7 Какой объект конфигурации позволяет по содержанию хозяйственной операции или по корреспонденции счетов бухгалтерского учета по дебету и (или) кредиту счета понять, каким документом нужно отразить хозяйственную операцию в конфигурации?
Справочник «Корреспонденции счетов».

Как при включенном признаке «Ведение учета временных разниц балансовым методом» в учетной политике, отключить учет временных разниц по некоторым счетам?
Снять признак «Вести учет временных разниц» непосредственно в карточке счета.

Если признак «Отражение по периоду регистрации» в «Учетной политике (налоговый учет)» не установлен, то:
сумма начислений и исчисленных налогов по переходящим начислениям будет распределяться по месяцам в зависимости от того, какая часть суммы приходится на каждый месяц.

Пользователь может вводить новые счета и субсчета, устанавливая следующие их свойства:
все ответы верны.

Планы счетов:
общие для всех организаций, учет по которым ведется в единой информационной базе

Если установлен признак «Вести учет доходов/затрат по подразделениям», то:
верны ответы 2 и 4.

Настройки параметров аналитического учета:
являются общими для всех организаций информационной базы.

Предопределенные счета:
не могут быть удалены пользователем в режиме «1С:Предприятие».

Где устанавливается валюта регламентированного учета?
В Настройках параметров учета.

Какие дополнительные настройки пользователей устанавливаются в форме «Настройка дополнительных прав» раздела Администрирование — Настройки пользователей и прав?
Все ответы верны.

Чтобы все расчеты по оплате труда в стандартных бухгалтерских отчетах отражались «сводными проводками», необходимо:
в Настройках параметров учета снять признак «Вести учет по сотрудникам».

Если установлен признак «Отражение по периоду регистрации» в «Учетной политике (налоговый учет)», то:
суммы начислений и налогов будут отражаться в одном месяце, не зависимо от того приходятся эти суммы на один месяц или являются переходящими.

Чтобы больше не использовать счет в проводках, необходимо:
В карточке счета установить признак «Запретить использовать в проводках».

Возможность ведения учета по нескольким организациям для информационной базы настраивается в:
настройках функциональности программы.

В случае, если в информационной базе не ведется учет по зарплате и кадрам, можно:
В Функциональности программы снять соответствующие признаки на закладке «Зарплата и кадры».

В «Учетной политике (налоговый учет)» возможна установка порядка обложения доходов работников:
верны ответы 1 и 2.

Если в регистре «Учетная политика (налоговый учет)» установлен признак «при исчислении» у настройки «Регламентированные удержания принимать к учету как удержанные», то:
верны ответы 1 и 3.

В каком разделе программы расположена обработка, которая позволяет отключать видимость неиспользуемого функционала или целого раздела?
В разделе Администрирование — Функциональность.

Где устанавливается валюта регламентированного учета?
В Настройках параметров учета.

2.Типовая конфигурация: Электронные счета-фактуры
При загрузки виртуальных складов в конфигурацию, для какого склада автоматически устанавливается отметка Признак оприходования?
Верны все ответы.

Выписать «Электронный акт выполненных работ» для учетных документов можно только при выборе способа выписки:
5 все ответы верны.

Для того, чтобы на основании документа «Электронный счет-фактура полученный» сформировался документ «Счет-фактура полученный» с заполненной закладкой Услуги, необходимо:
верны ответы 1, 3 и 4.

8.Выписанные электронные счета-фактуры создаются на основании:
документа «Счет-фактура выданный».

10 Если в «Помощнике перехода на учет по источникам происхождения товаров», графа Структурная единица не заполнена, то:
будут созданы документы «Ввод начальных остатков» для всех организаций информационной базы и их структурных подразделений

11 Список пользователей ИС ЭСФ, от имени которых могут работать пользователи конфигурации хранится:
3 в справочнике «Пользователи ИС ЭСФ
4 в настройках пользователей.

12 Какой объект конфигурации хранит сведения об изменении состояния электронных счетов-фактур?
4 Регистр сведений «История электронных счетов-фактур»

Какое состояние принимает обычный электронный счет-фактура, если к нему выписан исправленный электронный счет-фактура?
Аннулирован

Для того чтобы отразить перемещение товаров между виртуальными складами налогоплательщика, в конфигурации формируется документ:
«Электронный документ ВС» с типом формы «Внутреннее перемещение».

Для количественного учета товаров в разрезе источников происхождения в «1С: Бухгалтерия для Казахстана» предназначен:
регистр накопления «Товары организаций (БУ)».

Для создания элемента справочника «Источники происхождения» на основании документа «Электронный счет-фактура полученный», целесообразно:
воспользоваться командой «Найти, создать, обновить» из подменю «Источники
происхождения» в разделе «Товары» документа «Электронный счет-фактура
полученный».

Для использования «Прямого обмена с ИС ЭСФ» электронными счетами-фактурами требуется:
сделать либо первое, либо третье.

Отзыв может быть оформлен только для электронного счета-фактуры выданного, имеющего статус:
верны ответы 3 и 4

Обмен электронными счетами-фактурами через XML файлы — это:
верны ответы 2,3 и 4

«Прямой обмен с ИС ЭСФ» электронными счетами-фактурами — это:
способ обмена, который позволяет отправлять / получать ЭСФ непосредственно из учетной системы.

Какой документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Виртуальный склад» по операциям, не связанным с реализацией товара?
«Электронный документ ВС».

Если организация занимается производством собственной продукции, каким образом данные фиксируются в регистре «Товары организаций (БУ)»?
Верны ответы 1 и 2.

Какой объект конфигурации используется для учета товаров в модуле «Виртуальный склад»?
Справочник «Номенклатура ГСВС».

Для количественного учета товаров в разрезе источников происхождения в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» предназначен:
регистр накопления «Товары организаций (БУ)».

Какой способ обмена данными с модулем ВС поддерживается в конфигурации?
Верны ответы 1 и 2.

Как будет заполнена графа «Номер строки ГТД» в элементе справочника «Источники происхождения» у Номенклатуры Финики
4 Будет установлено значение 2

15.Для обеспечения возможности загрузки пользователем полученных счетов-фактур из ИС ЭСФ необходимо:
в справочнике “Профили ИС ЭСФ” установить признак “Получать электронные счета-фактуры из ИС ЭСФ”.

Какой документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Виртуальный склад» по реализованным товарам?
«Электронный счет-фактура».

Каким отчетом можно воспользоваться, для получения данных по товарам в разрезе источников происхождения?
«Универсальный отчет».

Как при включеном признаке «Ведение учета временных разниц балансовым методом» в учетной политике, отключить учет временных разниц по некоторым счетам?
5 Снять признак «Вести учет временных разниц» непосредственно в карточке счета.

Какой способ обмена электронными счетами-фактурами поддерживает учетная система «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»?
Верны ответы 1 и 2.

10.В случае использования обмена электронными счетами-фактурами через XML файлы необходимо:
установить константу «Обмен с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов»

Какие движения делает документ ЭДВС с видом детализации Комплектация?
Верны ответы 1 и 2

Для перехода на учет товаров по источникам происхождения необходимо:
все ответы верны.

Документ ЭДВС с типом формы Физическая метка предназначен:
все ответы верны

Для перехода на учет по товарам на виртуальных складах необходимо:
сделать либо первое, либо второе.

2 Переход на ВС не выполнен. При импорте товара из прочих стран, не входящих в ЕАЭС, информация в элементе справочника Источники происхождения заполняется на основании сведений:
2 документа ГТД по импорту

3.2 Регистры бухгалтерии связаны с планами счетов следующим образом:
Одному регистру бухгалтерии соответствует только один план счетов, в то время как одному плану счетов соответствует множество регистров бухгалтерии

3.4 В регистрах бухгалтерии поддержка корреспонденции счетов является:
Свойством, задаваемым в режиме конфигурирования

3.7 Количество измерений регистра бухгалтерии:
Неограниченно

3.8 Ресурс регистра бухгалтерии может иметь тип:
Только числовой

3.12 Свойство документа «Удалять движения автоматически»:
1.Задает автоматическое удаление всех записей, которые документ записал в процессе проведения, при перепроведении (перед записью новых движений) или отмене проведения документа

3.16 Документ может являться основанием для ввода для:
1.Другого документа, элементов: справочника, плана видов характеристик, плана счетов

3.17 Если документу назначен нумератор, то параметры нумерации документа будут определяться:
1 Только свойствами соответствующего нумератора

3.21 Проведение документа может одновременно изменять данные:
1.В нескольких регистрах разных видов

3.22 Движения в регистре бухгалтерии выполняются:
1.Только с использованием регистратора

В конфигурации «Прямой обмен с ИС ЭСФ» возможен, если:
все ответы верны.

Чтобы включить возможность использования подсистемы «Электронные акты выполненных работ», необходимо:
установить константу «Использовать электронные АВР» в разделе Администрирование – Общие настройки – Электронные акты выполненных работ.

Чтобы перейти на учет товаров на Виртуальном складе необходимо:
Верны ответы.

Какой способ обмена данными с модулем ВС портала ИС ЭСФ поддерживается в конфигурации?
Верны ответы 1 и 2.

Подтверждение сопроводительной накладной не требуется получателем товаров в случаях:
все ответы верны.

Видимость реквизитов «Способ выписки документа» и «Дата подписания» в документе «Реализация ТМЗ и услуг» доступна для вида операции:
«Услуги (акт)».

Какой документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Виртуальный склад» при реализации товаров покупателю?
Верны ответы 2 и 3.

Переход на ВС не выполнен. При проведении документов списания, если табличная часть «Источники происхождения» не была заполнена пользователем вручную, то ее заполнение (дополнение) происходит:

автоматически по всем источникам происхождения, которые имеются на остатках учетного регистра «Товары организации (БУ)», с приоритетом заполнения по пустым источникам происхождения.

«Прямой обмен с ИС ЭСФ» электронными документами — это:
способ обмена, который позволяет отправлять / получать документы непосредственно из учетной системы.

Документ «Электронный счет-фактура (выданный)» создается на основании:
документа «Счет-фактура выданный».

Для изменения единиц измерения товаров, учитываемых на виртуальном складе:в учетной системе создается ЭДВС с типом формы «Детализация» и видом детализации «Конвертация между разными единицами измерения».

В конфигурации для создания и получения СНТ необходимо:
верны ответы 1 и 2.

Если в документе «Сопоставление СНТ с ФНО 328.00» отсутствуют товары, учитываемые на Виртуальном складе, то:
верны ответы 1 и 2.

Чтобы подписать полученный «Электронный акт выполненных работ», необходимо:
выполнить действие 1 и 2.

Документ «Электронный акт выполненных работ» формируется на основании первичного документа:
все ответы верны

Выписать «Электронный акт выполненных работ» для учетных документов можно только при выборе способа выписки:
«На портале ИС ЭСФ»

При отправке каких документов на портал ИС ЭСФ осуществляется проверка наличия действующего договора ИТС
Электронный счет-фактура, Сопроводительная накладная на товары и Электронный акт выполненных работ.

Каким образом можно заполнить справочник ГСВС в конфигурацию?
Верны ответы 1 и 2.

Какая информация о товаре определяется на основании кода ГСВС?
Все ответы верны.

Чтобы отклонить полученный «Электронный акт выполненных работ», необходимо:
верны ответы 1 и 2.

В конфигурации для создания и получения СНТ необходимо:
верны ответы 1 и 2.

Выписать «Электронный акт выполненных работ» для учетных документов можно только при выборе способа выписки
«На портале ИС ЭСФ»

Какой документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Акты выполненных работ» портала ИС ЭСФ?
«Электронный акт выполненных работ».

Для создания нового пользователя ИС ЭСФ, от имени которого может работать пользователь конфигурации, необходимо:
все ответы верны.

Документ «Сопоставление СНТ с ФНО 328.00», в котором содержатся как товары, учитываемые на Виртуальном складе, так и товары, которые не подлежат учету на Виртуальном складе, можно провести:
только после успешной отправки на сервер ИС ЭСФ, в статусе «Обработанный».

Документ ЭДВС с типом формы «Физическая метка» предназначен:
все ответы верны.

Реквизит «Выписан» (Способ выписки) документа «Акт об оказании производственных услуг» может принимать значения:
верны ответы 1,2 и 3.

На основании какого учетного документа можно создать СНТ?
Все ответы верны

С помощью какого документа можно одновременно выполнить списание товара по источнику происхождения с признаком «Товар отражен на Виртуальном складе» и оприходование этих товаров с новым источником происхождения без признака «Товар отражен на Виртуальном складе»?
«Электронный документ ВС» с типом формы «Списание товаров, не подлежащих учету на ВС».

Обмен электронными документами с порталом ИС ЭСФ с помощью XML файлов – это
верны ответы 3 и 4

Переход на ВС не выполнен. При импорте товара из прочих стран, не входящих в ЕАЭС, информация в элементе справочника «Источники происхождения» заполняется на основании сведений:
документа «ГТД по импорту».

Какой объект конфигурации используется для определения необходимости учета товаров в модуле «Виртуальный склад»?
Регистр сведения «Сведения о номенклатуре ГСВС»

Обмен электронными документами с порталом ИС ЭСФ с помощью XML файлов — это:
верны ответы 3 и 4

4.Общие сведения о типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»
4.1 В типовой конфигурации при ручном вводе операций:

  1. Всегда вручную вводятся проводки бухгалтерского учета, необходимые проводки по счетам налогового учета вводятся вручную или формируются автоматически по кнопке»Заполнить»

4.2 В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для хранения списка;
2.Собственных организаций — юридических лиц и структурных подразделений предприятия, выделенных на отдельный баланс

4.3 Типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для нескольких организаций, входящих в состав предприятия, за счет:
1.Использования измерения «Организация» в регистрах системы

4.4 Отчеты, представляющие регламентированную отчетность:
1.Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», так и внешними файлами «1С:Предприятия»

4.5 В типовой конфигурации параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета сохраняются:

  1. В регистре сведений

4.7 В типовой конфигурации регистр сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)»:
1.Является периодическим и ведется в разрезе организаций

В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)»:
2.Установлена периодичность «В пределах месяца»

4.8 Параметры учетной политики предприятия (налоговый учет) устанавливаются и сохраняются:

  1. В соответствующем регистре сведений

4.10 Если в регистр сведений «Курсы валют» ввести новое значение курса одной из валют, то:

  1. Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено новое значение курса

4.11 Если, в типовой конфигурации в регистр сведений «Курсы валют» ввести новый курс одной из валют за определенную дату X, то;
Автоматического пересчета тенговых сумм ранее введенных проводок не производится, несмотря на изменение курса

4.12 При переоценке валютных счетов документами типовой конфигурации:
1.Остаток в валюте не изменяется, а остаток в тенге рассчитывается по курсу, установленному в системе на момент проведения переоценки

4.13 В регистре сведений «Курсы валют» значение ресурса «Кратность указывает:

  1. Какому количеству единиц иностранной валюты соответствует установленный курс

4.14 При переоценке валютных счетов документом «Закрытое месяца»:
Переоцениваются все счета, по которым ведется валютный учет. Исключение составляют счета, для которых в регистре сведений «Счета, переоцениваемые в особом порядке» установлен способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать» или «По операциям».

4.16 Пусть для некоторой валюты Х установлен текущий курс, равный 2 и кратность, равная 100, тогда тенговое покрытие 250 единиц валюты Х будет составлять:
5 тт.

4.17 Пусть для некоторой валюты X установлен текущий курс, равный 30 и кратность, равная 10, тогда тенговое покрытие 10 единиц валюты будет составлять:
30 тг.

4.18 Пусть для некоторой валюты Х установлен текущий курс, равный 10 и кратность, равная 1000, тогда тенговое покрытие 10 единиц валюты Х будет составлять:
0,10 тг.

4.19 Пусть для некоторой валюты X установлен текущий курс, равный 1000 и кратность, равная 1000, тогда тенговое покрытие 1000 единиц валюты X будет составлять:
1000 тг.

4.20 Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая ведомость» отображает:
Остатки счетов на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за период

4.21 Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая ведомость» позволяет детализировать итоги счетов:
1.По субсчетам и субконто

4.22 Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая ведомость» может быть сформирован:
В вариантах 1 и 3

5.23 Стандартный отчет типовой конфигурации «Обороты счета» отображает:

  1. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на начало и конец периода. При этом может быть задана периодичность и детализация по субконто анализируемого счета

4.24 Стандартный отчет типовой конфигурации «Карточка счета» отображает:
1.Список проводок по выбранному счету и конкретному объекту учета

4.25 Стандартный отчет типовой конфигурации «Анализ счета» отображает:
Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с заданной периодичностью и возможностью конкретизации объектов учета

4.26 В типовой конфигурации основным технологическим приемом ведения бухгалтерского учета является:
Регистрация фактов хозяйственной деятельности с помощью типовых документов конфигурации

4.27 В документах типовой конфигурации по учету товарно-материальных ценностей параметры представления цен, настраиваемые в командной панели «Цены и валюты»:
1.Распространяются только на текущий документ

4.28 В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» используется:
2.Два плана счетов: «Типовой» и «Налоговый»

4.31 Параметры учета, установленные в диалоге «Настройка параметров учета», распространяются:
На все организации, входящие в состав предприятия

4.33 Если в настройке отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» установить детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета то:
4) Возможна установка отбора по значениям всех трех субконто и их реквизитов

4.34 Если в настройке отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» установить для некоторого, счета детализацию только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то:
5.Установка отбора по значениям этого и других субконто невозможна

4.35 В типовой конфигурации включение флага «Ручная корректировка» позволяет редактировать:

  1. любые записи в любых регистрах, сформированных данным документом

4.36 В типовой конфигурации включение флага «Ручная корректировка позволяет редактировать в регистре бухгалтерии:

  1. Любые реквизиты без ограничений

4.38 В типовой конфигурации при нажатии на кнопку «Дт/Кт» в командной панели документов открывается форма, на закладках которой отображается результат проведения документа:
верны ответы 1 и 4

4.39 В типовой конфигурации для документов, результат проведения которых был скорректирован пользователем вручную:
Повторное проведение не допускается

4.40 В типовой конфигурации ручная корректировка движений, автоматически произведенных документом:
2.Допускается ручная без каких-либо ограничений

4.42 В типовой конфигурации списание расходов будущих периодов:
2.реализуется документом»Закрытие месяца»

4.43 В типовой конфигурации списание доходов будущих периодов:

  1. Не автоматизировано

4.44 При списании расходов будущих периодов регламентированными средствами типовой конфигурации:
Счет списания расходов определяется пользователем в справочнике «Расходы будущих периодов»

4.45 В типовой конфигурации расчет суммы признанных отложенных налоговых активов (обязательств):
1.Выполняется документом «Закрытие месяца»

4.46 Ставка налога на прибыль, используемая регламентными документами типовой конфигурации, устанавливается:
В регистре сведений «Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений» в целом для предприятия

Если в типовой конфигурации в регистр сведений «Курсы валют» ввести новый курс одной из
валют за определенную дату Х, то:
автоматического пересчета тенговых сумм ранее введенных проводок не производится, несмотря на изменение курса

В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» используется:
два плана счетов: «Типовой» и «Налоговый».

В типовой конфигурации включение флага «Ручная корректировка» позволяет редактировать в регистре бухгалтерии:
любые реквизиты без ограничений.

При переоценке валютных счетов в проводках, формируемых документом «Закрытие месяца»:
всегда присутствуют только суммы тенгового покрытия, а валютные суммы отсутствуют.

Пусть для некоторой валюты Х установлен текущий курс, равный 30 и кратность, равная 10, тогда тенговое покрытие 10 единиц валюты будет составлять:
30 тенге.

В типовом решении «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» корректировка движений документов может быть выполнена:
все ответы верны.

Каким документом оформляется большая часть регламентных операций?
Документом «Закрытие месяца».

Какова связь подразделений и организаций в программе?
Подразделение может принадлежать только одной организации.

В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика (по персоналу)»:
периодичность не установлена.

Экспресс-проверка ведения учета предназначена для:
получения сводной или детальной информации о состоянии данных информационной базы в любой момент времени

Если в типовой конфигурации в регистр сведений «Курсы валют» ввести новый курс одной из валют за определенную дату Х, то:
автоматического пересчета тенговых сумм ранее введенных проводок не производится, несмотря на изменение курса.

В типовой конфигурации при нажатии на кнопку «Дт/Кт» в командной панели документов:
открывается форма, на закладках которой отображается результат проведения документа по регистрам.

В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для хранения списка:
собственных организаций — юридических лиц и структурных подразделений предприятия, выделенных на отдельный баланс.

В регистре сведений «Курсы валют» значение ресурса «Кратность» указывает:
какому количеству единиц иностранной валюты соответствует установленный курс.

3.Типовая конфигурация: Учет операций с денежными средствами

5.3 В документе типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее» графа «Вид операции»:
Вызывает меню для выбора одного из вариантов использования данного документа

5.4 В документе типовой конфигурации «Приходный кассовый ордер» в графе “Вид операции” могут быть выбраны:
Такие операции, как оплата от покупателя, возврат денежных средств поставщиком, получение наличных денежных средств в банке

5.5 В документе типовой конфигурации «Приходный кассовый ордер» кнопка
Вызывает меню для выбора одного из вариантов использования данного документа

5.6 В документе типовой конфигурации «Расходный кассовый ордер» кнопка «Операция» (графа Вид операции):
Вызывает меню для выбора одного из вариантов использования данного документа

5.8 В типовой конфигурации «Кассовая книга» представляет собой объект типа:

  1. Отчет

5.9 В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по субконто «Статьи движения денежных средств» ведется для:

  1. Автоматического формирования финансового отчета «Отчет о движении денег»

5.10 В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных
средств по субконто «Статьи движения денежных средств» ведется для:
3) Автоматического формирования регламентированной финансовой отчетности

5.11 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах»:
Ведется в разрезе двух видов субконто: «Статьи движения денежных средств» и «Денежные средства»

5.13 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 1010 «Денежные средства в кассе»:
Ведется в разрезе двух видов субконто: «Статьи движения денежных средств» и Денежные средства»

5.14 В типовой конфигурации в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода:
1 Заполняются автоматически и не могут быть изменены пользователем вручную

5.15 В типовой конфигурации в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода:

  1. Заполняются автоматически исходя из информации соответствующего платежного документа

3.16В типовой конфигурации для оформления единовременного платежа одному контрагенту по нескольким договорам (счетам):
Целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в табличную часть документа «Платежное поручение исходящее»

5.17 В типовой конфигурации для просмотра информации банковских выписок:
Предусмотрена обработка «Выписка банка»

5.18 В типовой конфигурации на счете 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» аналитический учет в разрезе субконто вида «Статьи движения денежных средств»:
Ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении

5.20 В типовой конфигурации операция получения наличных денежных средств из банка регистрируется при помощи документа:
Приходный кассовый ордер

5.21 В типовой конфигурации строки Кассовой книги формируются на основании:
Верны ответы 2 и 3

5.23 В типовой конфигурации табличная часть выписки банка при выключенном флаге «Выводить только оплаченные» будет заполнена:
Всеми неоплаченными банковскими расчетными документами по указанную дату, а также документами, оплаченными в указанную дату

5.24 В типовой конфигурации формирование регламентной формы «Кассовая книга» выполняется:
Отчетом «Кассовая книга» за требуемый период

5.25 Для получения копии вкладного листа кассовой книги за некоторый день (отчет кассира) необходимо:
установить соответствующие настройки в блоке «Вывод разделов отчета» и напечатать отчет «Кассовая книга за период» за этот день в одном экземпляре.

5.26 Документ типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее»:

  1. Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты оплаты

5.30 Документ типовой конфигурации «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата от покупателя»:
Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

5.31 Документ типовой конфигурации «Расходный кассовый ордер» в режиме «Возврат денежных средств покупателю»:
3.) Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

5.32 Если в организации ведется касса в валюте, то в типовой конфигурации:
1.Формируется единая кассовая книга в валюте, указанной для кассы

5.33 Если к моменту ввода банковской выписки выяснилось, что не введен один из платежных документов, по которому прошло движение денежных средств, то:
1.Движение можно отразить способами 2 и 3

5.35 Отражение разницы, возникшей в результате операции покупки иностранной валюты по курсу отличному от рыночного курса валюты, выполняется:
1.Любым из способов, указанных в вариантах 1 и 2

5.36 Справочник «Банковские счета»:
1.Подчинен двум справочникам «Организации» и «Контрагенты»

5.38 Табличная часть в документе типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее» в режиме «Перечисление заработной платы»:
3.Содержит список документов вида «Зарплата к выплате организации»

5.40 Для отражения оплаты банку комиссионного вознаграждения за осуществление операции по перечислению денежных средств поставщику: .

  1. Правильные ответы 1, 2 и 3.

5.41 В типовой конфигурации информация по комиссионному обслуживанию банка содержится:
В справочнике «Банковские счета», на закладке «Комиссионное обслуживание банка»

5.42 При оформлении документов поступления следует контролировать, чтобы вид оборота указанный в табличной части документа соответствовал:
1.виду оборота, указанному в форме элемента выбранного в этом же документе вида поступление

Для того чтобы в системе была возможность использования прямого обмена с клиент-банковскими системами по технологии DirectBank необходимо:
в настройках обмена с электронными документами установить признак «Сервис 1С:ДиректБанк»

Бухгалтерская проводка, сформированная документом «Платежное поручение (исходящее)» датируется:
датой, установленной в поле «Оплачено» в документе «Платежное поручение (исходящее)».
Зачисление на банковский счет организации приобретенной иностранной валюты в типовой конфигурации оформляется:
любым из способов, указанных в вариантах 1 и 2.

Справочник «Виды оплат эквайринга» используется в качестве реквизитов «Вид оплаты»:
верны ответы первый и второй.

В типовой конфигурации учет безналичных денежных средств в иностранной валюте ведется:
на одном расчетном счете только в одной валюте.

В документе типовой конфигурации «Платежное поручение (исходящее)» графа «Вид операции»:
вызывает меню для выбора одного из вариантов использования данного документа.

«Основной» банковский счет, который по умолчанию подставляется в платежные документы:
может быть определен для любого контрагента, для собственной организации и для любого структурного подразделения организации.

В документе «Авансовый отчет» на какой закладке указываются документы, по которым выдавались денежные средства и суммы, за которые подотчетное лицо отчитывается?
Авансы.

В типовом решении при работе с фискальным регистратором предоставляется возможность:
верны ответы 1, 2 и 3

При включении опции «Платежные карты» в обработке «Функциональность программы», пользователю становятся доступными следующие объекты:
верны ответы 1, 2 и 3.

Для автоматического обновления курсов валют в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана», необходимо
верны ответы 1 и 2.

Документ типовой конфигурации «Платежное поручение (входящее)» с видом операции «Оплата от покупателя»:
содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам.

Документ типовой конфигурации «Платежное поручение (исходящее)»:
формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты оплаты.

Возможность пробития кассовых чеков в типовом решении реализована в документах:
верны ответы 1, 2 и 3

При оформлении «Платежного поручения (входящего)» с видом операции «Приобретение иностранной валюты»:
верны ответы 1 и 2.

В типовой конфигурации операция взноса наличных денежных средств в банк регистрируется при помощи документа:
расходный кассовый ордер.

Если префикс организации «ТДЛ», префикс основной кассы – «ОСК», то при записи кассового документа, в котором выбрана основная касса, номер документа сформируется следующим образом:
«ТДЛОСК__(порядковый номер, в пределах данного префикса «ТДЛОСК»).

Для чего предназначен признак «Использовать ЭТ без подключения к системе» в справочнике «Договоры эквайринга»?
Признак устанавливается, если оборудование не подключается напрямую к системе и информация об успешно пройденной операции на эквайринговом терминале получается от пользователя.

  1. Типовая конфигурация: Учет основных средств и нематериальных активов

6.1 В документе «Передача НМА» счета учета бухгалтерского учета:
определяются автоматически, исходя из данных регистра сведений «Счета учета нематериальных активов», но можно откорректировать вручную.

6.2 В случае прекращения использования нематериального актива, в результате его порчи или утраты, операция в типовой конфигурации отражается с помощью документа:
1.»Списание НМА»

6,3 В типовой конфигурации для бухгалтерского учета объектов строительства предусмотрена аналитика:
1.По объектам строительства и статьям затрат

6.4 В типовой конфигурации для ежемесячного расчета амортизации ОС для целей бухгалтерского учета:
1.Используется документ «Закрытие месяца»

6.5 В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2410 «‘Основные средства» аналитический учет ведется:
В разрезе субконто «Основные средства», возможно также включение дополнительной аналитики по подразделениям и материально-ответственным лицам

6.6 В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2500 «Биологические активы» аналитический учет всегда ведется:
1.По субконто вида «Биологические активы»

6.7 В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2932 «Монтаж оборудования» аналитический учет по субконто вида «Партии
Регулируется выбранным способом оценки запасов на данном счете в регистре Способ оценки запасов

6.8 В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2932 «Монтаж оборудования» аналитический учет по субконто вида «Склады»:
Может быть установлен в режиме «1С:Предприятие» в форме «Настройка параметров учета» или с помощью обработки «Стартовый помощник»

6.9 В типовой конфигурации отражение операции поступления нематериальных активов выполняется при помощи:
1.Документа «Поступление НМА»

6.10 Для организации постатейного аналитического учета затрат на строительство объектов ОС используется:
2 Общий справочник статей затрат

6.11 Документ типовой конфигурации «Выработка ОС» предназначен для:
Отражения фактической выработки ОС за текущий месяц для начисления амортизации

6.12 Информацию о текущем состоянии конкретного объекта основных средств (поступило, принято к учету, снято с учета) можно увидеть:
3.Верно 2 иЗ

6.13 Одним из способов начисления амортизации основных средств, предусмотренных типовой конфигурацией, является метод:
4.Способ уменьшаемого остатка

6.15 Оформление операции продажи объектов ОС реализуется в типовой конфигурации документом:
Передача ОС»

6.16 Параметры, используемые системой для расчета амортизации ОС для целей бухгалтерского учета, вводятся пользователем:
В документ типовой конфигурации «Принятие к учету ОС».

6.17 При вводе документов типовой конфигурации по поступлению оборудования, требующего монтажа, дебетуемые счета бухгалтерского учета определяются:
Исходя из данных регистра сведений «Счета учета номенклатуры»

6.18 При описании способов отражения расходов по амортизации (погашению стоимости):
параметр «К» устанавливает коэффициент распределения расходов, его заполнение обязательно, даже если расходы относятся на одну позицию.

6.19 При описании способов отражения расходов по амортизации:
Параметр «К» устанавливает коэффициент распределения расходов, причем сумма всех коэффициентов может быть произвольной

6.20 При оформлении операции продажи объекта ОС начисление амортизации за месяц выбытия выполняется документом:
1.»Передача ОС»

6.21 Приобретение оборудования, требующего монтажа, отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации:
«Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка», заполняется закладка «ТМЗ»

6.22 Приобретение объекта основных средств, НЕ требующего монтажа, отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации:
«Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка», заполняется закладка «»Основные средства»
или
«Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Основные средства».

6.23 Справочник типовой конфигурации «Параметры выработки ОС» предназначен для:

  1. Указания набора параметров, учитываемых при начислении амортизации методом «Производственный»

6.24 Справочник типовой конфигурации «Способы отражения расходов по амортизации» содержит информацию о:
Распределении затрат по амортизации основных средств и НМА по счетам и объектам аналитики

6.25 Справочник типовой конфигурации «Способы отражения расходов по амортизации» используется системой:
для бухгалтерского учета ОС и НМА.

6.26 Счета отнесения затрат по амортизации объектов ОС для целей бухгалтерского учета хранятся:
1.В справочнике «Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)»

6.27 Учет материальных и трудовых затрат на строительство объектов ОС в типовой конфигурации выполняется:
1.Общими документами типовой конфигурации по учету материальных, трудовых затрат

6.28 Настройка «Применять параметры начисления амортизации в месяце
их изменения» устанавливается:

  1. В учетной политике по бухгалтерскому учету.

6.29 Для основного средства «Станок» оформлен документ «Принятие к учету ОС от 25.05.2016 г.», в котором установлен признак «Начислять амортизацию (БУ)». При закрытии месяца с операцией «Начисление амортизации ОС» за май 2016 г.:
Амортизация будет начислена, если в учетной политике по бухгалтерскому учету установлен признак «Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения»

6.30 Какие настройки следует выполнить для того, чтобы амортизация основного средства начислялась в месяце принятия к учету?
Последовательно выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2.

6.32 Для основного средства указан следующий способ отражения расходов по амортизации (см. рис.). Каким образом будет заполнено субконто «Подразделение» для счета дебета при начислении амортизации?

  1. Субконто будет заполнено подразделением «Автотранспортный цех»

Информацию о текущем состоянии конкретного объекта основных средств (поступило, принято к учету, снято с учета) можно увидеть:
верно 2 и 3.

2.Если «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» начинает использоваться в организации, где до этого уже велся учет, то остатки по основным средствам следует вводить документом:
«Ввод начальных остатков по ОС».

Настройка «Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения» устанавливается:
в учетной политике по бухгалтерскому учету.

Для основного средства «Станок» оформлен документ «Принятие к учету ОС от 25.05.2023 г.», в котором установлен признак «Начислять амортизацию (БУ)». При закрытии месяца с операцией «Начисление амортизации ОС» за май 2023 г.:
амортизация будет начислена, если в учетной политике по бухгалтерскому учету установлен признак «Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения».

В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2410 «Основные средства» аналитический учет ведется:
в разрезе субконто «Основные средства», возможно также включение дополнительной аналитики по подразделениям и материально-ответственным лицам.

Для использования подсистем ОС и НМА в конфигурации необходимо:
в форме Функциональности программы на закладке «ОС и НМА» установить соответствующие признаки: Основные средства, Нематериальные активы.

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» предусмотрены отчеты, позволяющие получить сводную аналитическую информацию по внеоборотным активам
верны ответы 1 и 2.

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» предусмотрены отчеты, позволяющие получить сводную аналитическую информацию по внеоборотным активам:
верны ответы 1 и 2.

При уценке в документе «Переоценка внеоборотных активов» выполняются следующие действия:
верны ответы 3 и 4.

В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2410 «Основные средства» аналитический учет ведется:
в разрезе субконто «Основные средства», возможно также включение дополнительной аналитики по подразделениям и материально-ответственным лицам.

  1. Типовая конфигурация: Учет расчетных операций
    7.2 » определяются счета:
  2. Бухгалтерского учета

7.3 В записях регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» значение измерения «Организации»: .
Может быть не определено, тогда установленные правила учета будут распространяться на все

7.4 В платежном поручении не требуется заполнять поле «Документ расчетов» в том случае, если:
Справедливо 1 и 3

Существует ли возможность создания резервной копии информационной базы в режиме «1С:Предприятие»?
В регистре сведений «Счета учет расчетов с контрагентами» ввести запись для группы контрагентов «Самрук», указав в качестве счета учета расчетов с поставщиком счет 3312

7.6 В результате установки флага «Вести расчеты по документам» в Настройках параметров учета:
На счетах учета расчетов с контрагентами будет установлен аналитический учет по субконто вида «Документы расчетов с контрагентами»

7.7 Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» предназначен для:
Ручной корректировки кредиторской и дебиторской задолженности контрагентов

7.8 Документ типовой конфигурации «Корректировка долга» позволяет выполнять операции:
Списания задолженности, переноса задолженности и взаимозачета задолженности

7.9 Документ типовой конфигурации «Реализация товаров, работ и услуг» отражает сумму дебиторской задолженности:
1.Только в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом

7.10 Документ типовой конфигурации «Платежное поручение» автоматически определит расчетный документ, подставляемый в проводку в том случае, если;
В договоре установлен вид расчетов «По расчетным документам»

7.11 Документы типовой конфигурации выполняют погашение авансов:
Методом ФИФО

7.13 Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то:
Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе)

7.14 Если в исходящем платежном поручении сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то:
Справедливы утверждения 2 и 3

7.15 Если в план счетов пользователем введены собственные счета учета расчетов с контрагентами, то:
Их можно добавить в регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации

7,16 Если в форме «Настройка параметров учета» не установлен флаг «Вести расчеты по документам»:
На всех счетах учета расчетов с контрагентами субконто вида «Документы расчетов с контрагентами» будет отсутствовать.

7.17 Записи регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентом определяют правила бухгалтерского учета расчетов:
1.Верны ответы 1 и 2

7.18 Информация о счетах учета расчетов с поставщиками и покупателями хранится:
В регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»

7.19 На счете 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» субконто вида «Документы расчетов с контрагентами»:
Наличие данного вида субконто регулируется настройкой параметров учета в информационной базе

7.20 При вводе документов типовой конфигурации счет учета расчетов с поставщиками по умолчанию определяется:
Исходя из данных регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»

7.21 Настройка «Установлен срок оплаты по договору» в справочнике «Договоры контрагентов» используется:
Для построения отчетов «Просроченная задолженность покупателей» и «Просроченная задолженность поставщикам».

7.22 Типовая конфигурация позволяет вести учет расчетов с контрагентами:
По каждому контрагенту с детализацией по договорам и по расчетным документам

7.23 Если в договоре с контрагентом не установлен срок оплаты, то:
Сроки оплаты будут учитываться согласно настройкам параметров учета «Срок оплаты покупателей» и «Срок оплаты поставщикам».

7,24 В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать», учет по расчетным документам НЕ ведется. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 20 февраля — предоплата 500 долларов по курсу 152 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1200 долларов по курсу 150 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
Будет произведен на сумму ((1000 * 155 + 500 * 152) /1500) * 1200 = 184 800 тенге

7.25 В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать», ведется учет по расчетным документам. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 20 февраля — предоплата 500 долларов по курсу 152 тенге/долл,, 25 февраля — поступление товаров на 1200 долларов по курсу 150 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
1.Будет произведен на сумму 1000 * 155 + 200 * 152 = 185 400 тенге.

Документ типовой конфигурации «Реализация ТМЗ и услуг» отражает сумму дебиторской задолженности:
только в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

Организация А ведет расчеты с поставщиками холдинга В на отдельном счете 3312 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам по спец. договорам». Для автоматической подстановки указанного счета в документы типовой конфигурации следует:
в регистре сведений «Счета учет расчетов с контрагентами» ввести запись для группы контрагентов В, указав в качестве счета учета расчетов с поставщиком счет 3312.

Записи регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» определяют правила бухгалтерского учета расчетов:
верны ответы 1 и 2.

В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать», ведется учет по расчетным документам. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 20 февраля — предоплата 500 долларов по курсу 152 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1200 долларов по курсу 150 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
будет произведен на сумму 1000 * 155 + 200 * 152 = 185 400 тенге.

Если в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета установлен способ признания курсовой разницы «Регламентно», тогда:
переоценка валютных остатков осуществляется только документом «Закрытие месяца» с видом операции «Переоценка валютных средств (БУ)», при этом переоценка первичными документами не производится.

Какая настройка определяет, будут ли в документах заполняться счета учета взаиморасчетов с контрагентами значениями по умолчанию, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» соответствующие счета не установлены?
«Автозаполнять счета взаиморасчетов» в обработке «Функциональность».

Если в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета установлен способ признания курсовой разницы «По операциям», тогда:
переоценка валютных остатков осуществляется только первичными документами, в операции «Переоценка валютных средств (БУ)» документа «Закрытие месяца» эти счета не участвуют.

При включенной настройке «Автозаполнять счета взаиморасчетов»:
Верны ответы 1 и 2.

В записях регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» определяются счета:
бухгалтерского учета.

8.Типовая конфигурация: Учет номенклатуры
8.1 В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета номенклатуры задаются:
В разрезе номенклатуры и организаций
8.2 В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета номенклатуры могут быть заданы:
Для каждой номенклатурной позиции, для групп номенклатуры и для всей номенклатуры в целом

8.3 В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» значение измерения «Организация»:
Может быть неопределено, тогда установленные правила учета будут распространяться на все организации предприятия

8.4 В типовой конфигурации аналитический учет материалов по складам:
Устанавливается в форме «Настройка параметров учета»

8.5 В типовой конфигурации аналитический учет материалов по партиям:
Устанавливается автоматически в случае, если в регистре «Способ оценки запасов» указан партионный метод оценки

8.6 В типовой конфигурации в регистре сведений «Цены номенклатуры»:
Для каждой номенклатурной позиции и типа цены в рамках конкретной организации определяются валюта и значение цены

8.7 Способ оценки ТМЗ в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета:
Устанавливается пользователем в регистре «Способ оценки запасов». Для каждого счета учета ТМЗ может быть выбран один из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости

8.8 В типовой конфигурации регистр сведений «Цены номенклатуры»:
Является периодическим, ведется в разрезе Организаций

8.9 Выполненная настройка «Вести складской учет»:
Обеспечивает ведение аналитического учета по складам на счетах учета материалов, товаров и готовой продукции, монтажа оборудования и материалов, принятых в переработку

8.10 Выполненная настройка «Вести суммовой учет по складам»:
1.Установит на счетах учета ТМЗ для субконто «Склады» признак «Суммовой»

8.11 Для распределения суммы 25 000 тенге по всем номенклатурным позициям документа «Поступление доп. расходов» необходимо:
При помощи кнопки «Распределить» выполнить распределение дополнительных расходов и НДС по позициям номенклатуры в графе «Распределенная сумма расходов» и «Распределенная сумма НДС»

8.12 Документ «Партия (ручной учет)*»:
Не делает никаких проводок, он предназначен для организации аналитического учета по субконто «Партия» на счетах учета ТМЗ

8.13 Документ «Поступление доп. расходов» предназначен:
Для учета внутренних и сторонних услуг организаций, которые оказывают влияние на себестоимость товаров

8.14 Документ типовой конфигурации «Доверенность»:
Не выполняет движений ни в одном из регистров системы

8.15 Документ типовой конфигурации «Поступление доп. расходов» позволяет распределять дополнительные расходы:
1.По номенклатурным позициям, включенным в табличную часть, без каких-либо ограничений

8.18 Документ типовой конфигурации «Счет на оплату покупателю»:
1.Не регистрирует движений ни в каких регистрах

8.17 Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета номенклатуры, то:
1.Их можно добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры», и они будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации

8.18 Если на предприятии использовался один из партионных методов учета себестоимости ТМЗ, то при выборе метода средневзвешенной себестоимости:
1.В случае, если существуют движения по выбранному счету учета запасов, то изменение метода расчета себестоимости будет запрещено
2.
8.19 Если снять флаг «Вести суммовой учет по складам», то в результате такой настройки:
1.На счетах учета ТМЗ для субконто «Склады» будет отключен признак «Суммовой»

8.20 Информация о счетах учета ТМЗ хранится:
1.В регистре сведений «Счета учета номенклатуры»

8.21 Метод списания запасов (ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости) устанавливается:
1.Для каждого счета учета ТМЗ

8.22 Настройки аналитического учета ТМЗ, выполненные в типовой конфигурации в форме «Настройка параметров учета»:
1 Могут быть изменены в дальнейшем в этой форме или с помощью обработки «Стартовый помощник»

8.23 При вводе документа «Поступление товаров и услуг» для каждой номенклатурной позиции счет дебета определяется автоматически:
1.Исходя из данных регистра сведений «Счета учета номенклатуры»

8.24 Расходы, учитываемые документом «Поступление доп. расходов», относятся:
1.На товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости или количеству

8.25 На автоматический выбор счета учета ТМЗ влияют следующие реквизиты шапки документа «Поступление товаров и услуг»:
1.Организация

8.26 Список «Счета учета номенклатуры» представлен в типовой конфигурации объектом:
1.Регистр сведений

8.27 Список складов (мест хранения) представлен в типовой конфигурации объектом типа:
1.Справочник

8.28 При поступления активов из-за рубежа при наличии ранее оплаченного аванса, стоимость поступивших активов определяется:
1.В зависимости от настроек «Определять стоимость поступления активов по курсу аванса» в учетной политике по бухгалтерскому учету и способа признания курсовой разницы для счета авансов в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки

8.29 Документ типовой конфигурации «Корректировка стоимости списания товаров» предназначен:
Для расчета средневзвешенной стоимости ТМЗ, по которым в течение месяца регистрировались доп. расходы и корректировки до этого показателя стоимости списания ТМЗ в течение месяца

8.30 В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета1610 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать». Произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1000 долларов по курсу 150 тенге/долл. В учетной политике по бухгалтерскому учету установлен признак «Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса». По оприходованию товаров будет сформирована проводка:
1.На сумму 1000 * 155 = 155 000 тенге

8.31 В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать». Произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1000 долларов по курсу 150 тенге/долл. В учетной политике по бухгалтерскому учету СНЯТ признак «Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса». По оприходованию товаров будет сформирована проводка:
1.На сумму 1000 * 150 = 150 000 тенге

8.32. В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 стоит способ признания курсовой разницы «По операциям». Произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 155 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1000 долларов по курсу 150 тенге/долл. В учетной политике по бухгалтерскому учету установлен признак «Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса». По оприходованию товаров будет сформирована проводка:
1.На сумму 1000 * 155 = 155 000 тенге

Для использования сервиса «1С:Номенклатура» необходимо:
верны все ответы.

В типовой конфигурации аналитический учет ТМЗ по партиям:
устанавливается автоматически в случае, если в регистре сведений «Способ оценки запасов (БУ)» указан партионный метод оценки.

Видимость поля «Склад» на формах документов и отчетов зависит от:
константы «Использовать несколько складов».

В типовой конфигурации аналитический учет ТМЗ по складам:
устанавливается в форме «Настройка параметров учета».

Если в «Настройках параметра учета» на закладке «Ценообразование» установлена настройка «Из предыдущего документа» и тип цены не указан в документе, тогда:
цена определяется исходя из цены, указанной в предыдущем документе по реализации данного товара или услуги.

Документ «Партия (ручной учет)»:
не делает никаких проводок, он предназначен для организации аналитического учета по субконто «Партия» на счетах учета ТМЗ.

Если в «Настройках параметра учета» на закладке «Ценообразование» установлена настройка «Из карточки номенклатуры» и тип цены не указан в документе, тогда:
цена заполняется исходя из значения цены, указанного в карточке номенклатуры.

Как настроить подбор номенклатуры с помощью сканера штрих-кодов:
верны ответы 1 и 2.

При поступлении активов из-за рубежа, при наличии ранее оплаченного аванса, стоимость поступивших активов определяется:
в зависимости от настроек «Определять стоимость поступления активов по курсу аванса» в учетной политике по бухгалтерскому учету и способа признания курсовой разницы для счета авансов в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки».

Если не указан тип цен в документах продажи, цена будет заполняться согласно:
настройке «Настройка цены продажи», расположенной в форме «Настройка параметров учета».

Какое количество штрих-кодов может быть задано для одного товара?
Для одного товара может быть задано любое количество штрих-кодов.

9.Типовая конфигурация: Учет расчетов по оплате труда
9.1 В типовой конфигурации информация общего характера о работнике, не связанная с выполнением конкретных должностных обязанностей:
Хранится в справочнике «Физические лица»

9.2 Прием физического лица на работу в организацию по совместительству регистрируется в информационной базе:
С помощью документа «Прием на работу в организацию»

9.3 Сформировать электронное платежное поручение в формате МТ-102 для перечисления списку работников обязательных пенсионных взносов, в программе можно с помощью документа:
«Платежное поручение исходящее

9.4 При автозаполнении документа «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний» в табличную часть «Обязательные пенсионные взносы» включаются:
Только физ. лица, имевшие в месяце расчета доходы, с которых удерживаются ОПВ

9.5 В регистре сведений «Регламентированные расчетные показатели» хранится:
Информация, перечисленная в пунктах 1 и 2

9.6 Платежная ведомость на выплату заработной платы работникам организаций формируется документом:
«Зарплата к выплате организаций»

9.7 Данные о доходах, полученных работниками организаций, с целью исчисления ИПН хранятся:
В регистре накоплений «ИПН сведения о доходах»

9.8 ИПН исчисленный отличается от ИПН удержанного тем, что:
ИПН исчисленный отражает сумму налога, подлежащую удержанию налоговым агентом при выплате начисленного дохода за налоговый период в полном объеме. ИПН удержанный — сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет в зависимости от размера фактически выплаченного дохода.

9.9 Налоговые вычеты, предоставляемые физическому лицу при исчислении индивидуального подоходного налога, целесообразно вводить:
В специальной форме, вызываемой из карточки физического лица по кнопке «Налоги»

9.10 Работник, работающий 5 дней в неделю, уволен с 10-го числа. Если работник имеет право на личный вычет в указанном предприятии, то налоговый вычет за месяц увольнения будет предоставлен в размере:
Вычет предоставлен не будет????
1 МЗП. если сотрудник предоставил заявление на предоставление вычета;

9.11 Индивидуальный подоходный налог исчисляется документом:
«Расчет удержаний сотрудников организаций»;

9.12 Организация, в которой работник имеет право на предоставление налоговых вычетов в соответствии с пп.1) п.1 ст.166 НК РК (сумма в размере 1МЗП) при исчислении индивидуального подоходного налога, указывается:
В специальной форме, вызываемой из карточки физического лица по кнопке «Налоги» (в разделе «Налоговые вычеты, статус налогоплательщика»)

9.13 Исчисление индивидуального подоходного налога по доходам, зарегистрированным документом «Регистрация прочих доходов в целях налогообложения», производится:
очередным документом «Расчет удержаний сотрудников организаций»;

9.14. На закладе «Прочие вычеты» формы документа «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний» отображаются:
Плановые вычеты, зарегистрированные для работников по договорам накопительного страхования и жилищного займа

9.15 Ставки социального налога указываются:
В регистре сведений «Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений»

9.16 Индивидуальный предприниматель работает на общеустановленном режиме. В регистре «Учетная политика по налоговому учету организаций»:
Необходимо установить коэффициенты МРП, которые будут использоваться для расчета социального налога за самого индивидуального предпринимателя и за его работников

9.17 Если в учетной политике по налоговому учету установлен порядок расчета социального налога «Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации для юридического лица», то социальный налог:
1.Будет рассчитываться в форме 910.00

9.18 В справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете»:
1.Содержатся схемы проводок для отражения результатов расчетов с работниками организации на счетах бухгалтерского и налогового учета

9.19 При заполнении справочника «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» необходимо обязательно указывать следующие данные аналитического учета:
1.Все виды аналитики, кроме подразделений организации и работников организации

9.20 Документ «Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету» предназначен для:
Расчета суммы индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в бюджет и ЕНПФ

9.21 Расчет обязательных пенсионных взносов осуществляется:
документом «Расчет удержаний сотрудников организаций».

9.22 Мастер «Расчет регламентированной зарплаты» позволяет автоматически создавать и рассчитывать следующие виды документов:
Только указанные в пунктах 1, 3 и 4

9.23 Ставка индивидуального подоходного налога указывается:
1.В регистре сведений «Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений»

9.24 Документ «Заявление на предоставление вычета по ИПН» предназначен:
1.Для регистрации необходимости предоставления вычета по договору накопительного страхования либо жилищного займа

9.26 Документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете» предназначен:
1.Для автоматического формирования проводок в бухгалтерском и налоговом учете по результатам расчета зарплаты

9.27 Работнику начислен оклад 50000 и премия 25000. Социальный налог по работнику составил 12000. При отражении начислений сформированы следующие проводки: Дт8110-Кт3350 на 50000 и Дт7210-Кт3350 на 25000. По социальному налогу будут сформированы проводки:
2.Дт8110-Кт3150 на 8000 и Дт7210-Кт3150 на 4000

9.28 Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по созданию резервов по вознаграждениям работникам (на оплату отпусков, премий и т.д.) осуществляется:
1.В документе «Отражение зарплаты в регл. учете»

9.23 В организации был сформирован резерв на оплату трудовых отпусков на счете 3430. Чтобы отразить выплату отпускных за счет резерва, необходимо:
1.Правильные ответы 1 и 2

9.30 Резерв по вознаграждениям работникам можно создать:
1.Правильные ответы 1, 2 и 3.

9.31 При нажатии на кнопку «Рассчитать'» в мастере расчета регламентированной заработной платы автоматически будут рассчитаны:
1.Плановые начисления, плановые удержания, налоги и взносы

9.32 При автозаполнении документа «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний» в табличную часть «Обязательные пенсионные взносы» НЕ включаются:
1.1,3 и 4

В 2018 году должностной оклад сотрудника составлял 60 000 тенге. С 1 октября 2018 года произошло повышение должностного оклада до 80 000 тенге. В январе 2019 года произошло повышение должностного оклада до 120 000 тенге. В апреле 2019 года сотруднику повысили оклад до 160 000 тенге. Сотрудник уходит в отпуск с 1 июля 2019 года. Какой будет коэффициент в октябре 2018, если в Учетной политике (по персоналу) установлена настройка учитывать размер оклада, установленного в месяце повышения?
1,5.

Автоматически документ «Расчет удержаний сотрудников организаций» заполняется:
данными справочника «Сотрудники»;

Если в «Учетной политике (по персоналу)» в настройках среднего заработка, для расчета коэффициента установлено «в месяце повышения», то:
коэффициент будет рассчитываться исходя из размера ставки, устанавливаемой при повышении оклада (ставки).

Ставки налогов указываются:
в регистре сведений «Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений».

Для перечисления ОПВ за физических лиц, работающих на основании договора ГПХ, необходимо сформировать документ
«Пенсионные взносы перечисление в фонды» с видом операции «Перечисление обязательных пенсионных взносов», порядок заполнения «По прочим лицам»;

Если в учетной политике по налоговому учету установлен порядок расчета социального налога «Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации для юридического лица», то социальный налог:
будет рассчитываться в форме «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»;

Если в настройках параметров учета снят признак «Поддержка работы со структурными подразделениями», то рекомендуется:
отключить флажок «Ведение учета по головной организации» в «Учетной политике (по персоналу)»;

При включении какого признака прекращается исчисление взносов и отчислений на ОСМС у сотрудника?
Не подлежит социальному медицинскому страхованию;

Для автоматического заполнения «Декларации по ИПН и СН», следует:
в плане видов расчетов «Начисления организации», на закладке «Учет» указать код строки «Декларации по ИПН и СН».

Документ «Удержание ИПН, ОПВ и ВОСМС по налоговому учету» предназначен для:
Расчета сумм индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в бюджет и ЕНПФ.

Где расположены настройки по расчету обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений за индивидуального предпринимателя?
В Учетной политике (налоговый учет);

Для регистрации облагаемых доходов индивидуального предпринимателя по ОПВ и СО используется документ:
«Регистрация прочих доходов в целях налогообложения» с видом операции «Доходы индивидуального предпринимателя»;

Для хранения данных по размерам вычетов ИПН, начиная с 2019 года, используется:
регистр сведений «Размеры вычетов ИПН»;

Расчет ОПВ и расчет ИПН за физическое лицо, выполняется в документе Расчет налогов при поступлении активов, при условии:
верны ответы 1 и 2.

Работник имеет право на предоставление налоговых вычетов, чтобы они были учтены при исчислении индивидуального подоходного налога, необходимо:
оформить и провести документ «Заявление на предоставление вычетов ИПН»;

Расчет ОПВ, ИПН и ВОСМС за физическое лицо выполняется в документе «Расчет налогов при поступлении активов», при условии:
верны ответы 1 и 2.

Какой документ предназначен для подготовки к перечислению удержанных из заработной платы сотрудников организации обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды?
верны ответы 1 и 3.

При расчете заработной платы документ «Расчет удержаний сотрудников организаций» автоматически заполняется:
данными справочника «Сотрудники».

Где расположены настройки по расчету обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование за индивидуального предпринимателя?
В регистре «Учетная политика (налоговый учет)».

Если для сотрудников и физических лиц, работающих по договорам ГПХ установлена разная ставка ОПВ, как настроить расчет ОПВ для физических лиц, работающих по договорам ГПХ?
В регистре сведений «Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений» добавить запись по Обязательным пенсионным взносам с видом дохода «Доходы от налогового агента» и указать ставку для физических лиц, работающих по договорам ГПХ .

Видимость разделов «Зарплата» и «Кадровый учет» зависит:
от опции «Ведется учет по зарплате и кадрам» в Функциональности программы.

Какой документ предназначен для отражения возврата ранее перечисленных социальных отчислений?
Верны ответы 2 и 3.

Если в «Учетной политике (налоговый учет)» установлен порядок обложения доходов работников: Единый платеж, взнос на обязательное социальное медицинское страхование исчисляется документом:
«Расчет единого платежа».

Если в регистре сведений «Порядок округления результатов расчета зарплаты» установить для вида начисления «Оклад по дням» округлять до 1 по методу округления «По арифметическим данным», то:
верны ответы 1 и 3.

Для регистрации облагаемых доходов индивидуального предпринимателя по ОПВ, СО и ВОСМС используется документ:
«Регистрация прочих доходов в целях налогообложения» с видом операции «Доходы индивидуального предпринимателя».

Где расположена настройка, которая отвечает за предоставление разрешенного вычета по ИПН в месяце отсутствия дохода?
В регистре «Учетная политика (налоговый учет)».

10.Типовая конфигурация: Учет затрат на производство
10.1 В документе типовой конфигурации «Передача ТМЗ» в реквизите «Контрагент» указывается:
1.Организация, осуществляющая переработку материалов

10.2 В документе типовой конфигурации «Поступление из переработки» в реквизите «Контрагент» указывается:
Организация, выполнившая переработку материалов

10.3 В документе типовой конфигурации «Поступление из переработки» на закладке «Продукция», в реквизите «Номенклатура» указывается:
Продукция, полученная из переработки

10.5 В документе типовой конфигурации «Поступление из переработки» на закладке «Услуги» в графе «Номенклатура» указываются:
Услуги, оказанные переработчиком

10,6 В документе типовой конфигурации «Поступление из переработки» на закладке «Материалы» в графе «Номенклатура» указываются:
Материалы, которые были израсходованы в процессе переработки

10.7 В документе типовой конфигурации «Требование-накладная» счета учета ТМЗ определяются:
Автоматически, исходя из данных регистра сведений «Счета учета номенклатуры», а также вручную

10.8 В документе типовой конфигурации «Требование-накладная» ввод счета учета затрат для целей бухгалтерского учета выполняется:
1.Только вручную

10.0 В состав номенклатурных групп справочника «Номенклатурные группы» допускается включать:
Только элементы справочника «Номенклатура» вне зависимости от иерархической структуры справочника «Номенклатура»

10,10 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 8110 «Основное производство» ведется в разрезе:
Трех видов субконто: «Подразделения», «Статьи затрат», «Номенклатурные группы

10.11 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 8310 «Вспомогательные производства» ведется в разрезе:
Трех видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат»

10.12 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 8410 «Накладные расходы» ведется в разрезе:
Двух видов субконто: «Подразделения» и «Статьи затрат»

10.13 В типовой конфигурации порядок и база распределения накладных расходов для целей бухгалтерского учета определяются:
Справочником «Методы распределения косвенных расходов» и данными одноименного регистра сведений «Методы распределения косвенных расходов организации»

10.14 В типовой конфигурации поступление услуг производственного характера от сторонних организаций отражается при помощи документов:
«Поступление товаров и услуг» и «Авансовый отчет»

10.15 В типовой конфигурации распределение прямых расходов основного и вспомогательного производства на себестоимость выпущенной продукции:
Выполняется документом «Закрытие месяца» пропорционально плановой себестоимости выпущенной продукции

10.16 В типовой конфигурации реализованы следующие способы расчета производственной себестоимости:
По подразделениям или по переделам (на выбор пользователя)

10.17 В типовой конфигурации списание косвенных расходов осуществляется:
1.Документом «Закрытие месяца»

10.18 Для отражения операции выпуска готовой продукции, произведенной
из давальческого сырья, в типовой конфигурации используется документ:
1.»Отчет производства за смену»

10.19 Для отражения операции передачи продукции заказчику, изготовленной из давальческого сырья в типовой конфигурации используется:
1.Документ «Реализация услуг по переработке»

10.20 Договор, по которому сырье передается на переработку контрагенту, должен иметь вид:
«С поставщиком» или «Прочее»

10.21 Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает:
Ввод стоимостной оценки остатков незавершенного производства отдельно для бухгалтерского и налогового учета

10.22 Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства»:
1.Не формирует движений ни в одном из регистров системы

10.23 Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод остатков незавершенного производства:
Только в стоимостной оценке

10.24 Документ типовой конфигурации «Инвентаризация незавершенного производства» обеспечивает ввод информации об остатках незавершенного производства:
С дифференциацией по производственным подразделениям, номенклатурным группам, организациям предприятия

10.25 Документ типовой конфигурации «Отчет производства за смену» отражает в бухгалтерском учете выпуск готовой продукции:
1.В количественном выражении и стоимостном (по плановой себестоимости)

10.26 Документ типовой конфигурации «Поступление из переработки» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций:
Получения продукции из переработки, выполненной силами стороннего переработчика

10.27 Документ типовой конфигурации «Установка порядка закрытия подразделений» предназначен для:
Установки последовательности распределения прямых расходов по подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции

10.28 Операция поступления сырья от заказчика на переработку оформляется в типовой конфигурации документом:
«Поступление товаров и услуг» с видом операции «В переработку», в котором выбран договор вида «С покупателем» или «Прочее»

10.29 Оприходование возвратных отходов из производства выполняется в типовой конфигурации при помощи:
Документа «Отчет производства за смену»

10.30 При вводе документов типовой конфигурации по учету производства и выпуску продукции счета учета выпущенной продукции:
2.Определяются автоматически исходя из данных регистра сведений «Счета учета номенклатуры»

10.31 Регистр сведений «Встречный выпуск продукции, услуг» в типовой
конфигурации предназначен для:
Определения правил расчета себестоимости выпуска продукции и услуг взаимозависимых подразделений и номенклатурных групп

10.32 Учет выпуска готовой продукции из цеха на склад реализуется в типовой конфигурации при помощи:
Документа «Отчет производства за смену»

Регистр сведений «Встречный выпуск продукции, услуг» в типовой конфигурации предназначен для:
определения правил расчета себестоимости выпуска продукции и услуг взаимозависимых подразделений и номенклатурных групп.

Для отражения операции передачи продукции заказчику, изготовленной из давальческого сырья в типовой конфигурации используется документ:
«Реализация услуг по переработке».

Для отражения операции выпуска готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, в типовой конфигурации используется документ:
«Отчет производства за смену».

44.Какой отчет предназначен для получения информации по фактическим затратам, включаемым в себестоимость продукции (услуг) за определенный период в разрезе производственных счетов, подразделений и номенклатурных групп?
“Себестоимость продукции и услуг”

1 В документе типовой конфигурации «Передача ТМЗ» в реквизите «Контрагент» указывается:
организация, осуществляющая переработку материалов.

Если в качестве счета закрытия накладных расходов указан непроизводственный счет, имеющий аналитику отличную от аналитики счета 8410 «Накладные расходы», то:
для таких счетов закрытия указывают конкретную аналитику, на которую необходимо отнести накладные расходы.

Документ типовой конфигурации «Установка порядка подразделений для закрытия счетов» предназначен для:
установки последовательности распределения прямых расходов по подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции.

В типовой конфигурации порядок и база распределения накладных расходов для целей бухгалтерского и налогового учетов определяются:
справочником «Методы распределения косвенных расходов» и данными одноименного регистра сведений «Методы распределения косвенных расходов организации».

  1. Типовая конфигурация: Учет налога на прибыль организации
    11.1 В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» «Вид учета» является:
    Измерением

11.2 В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» возможными значениями для измерения «Вид учета» являются:
«НУ» (налоговый учет), ПP» (постоянные разницы, классифицированные по видам), «ВР» (временные разницы)

11.3 В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» измерение «Вид учета» используется для разделения учета:
В оценках для целей налогового и бухгалтерского учета

11.4 В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» поддержка корреспонденции счетов:
Включена

11.5 В типовой конфигурации регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль), выполняются в конце отчетного периода:
Для каждой выбранной организации предприятия

11.6 Блок «Регламентные операции налогового учета» документа Закрытие месяца включают операции:
Расчета дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ), Амортизацию фиксированных активов (НУ)

11.7 В типовой конфигурации стандартные отчеты бухгалтерского учета:
Не могут быть использованы для получения информации о состоянии счетов налогового учета

11.8 В типовой конфигурации стандартные отчеты налогового учета:
Не могут быть использованы для получения информации о состоянии счетов бухгалтерского учета

11.9 Временные разницы в оценке активов и обязательств:
Отражаются на счетах плана счетов налогового учета по виду учета «ВР»

11.10 Документ типовой конфигурации, в котором снят флаг «Учитывать КПН»:
Не отражается в налоговом учете

11.11 Документы типовой конфигурации при проведении, как правило, формируют:
Записи налогового учета по налогу на прибыль одновременно с формированием записей бухгалтерского учета

11.12 Записи налогового учета по налогу на прибыль:
Отражаются в отдельном регистре бухгалтерии для налогового учета

11.13 Записи по учету постоянных и временных разниц:
Отражаются в том же регистре бухгалтерии, что и для налогового учета

11.14 Налоговый учет по налогу на прибыль ведется в типовой конфигурации:
с использованием специализированного плана счетов налогового учета.

11.15 Предприятие ведет учет временных разниц. В БУ списывается основное средство, которое ранее было признано фиксированным активом, и включено в стоимостной баланс II группы (по стоимости равной стоимости в БУ). Данный актив не был застрахован, поэтому для целей налогового учета данная операция не уменьшает стоимостный баланс группы II. Остаточная стоимость по бухгалтерскому учету составляет 10000 тг. (Дт 7480 «Прочие расходы»). В налоговом учете по счету 7480Н «Прочие расходы» необходимо отразить:
временную разницу с видом учета ВР в сумме = 10000 тенге.

11.16 Постоянные разницы в оценке активов и обязательств:
в типовой конфигурации отражаются на счетах плана счетов налогового учета по соответствующему виду учета «ПР».

11.18 Предприятие ведет учет временных разниц. В БУ списывается основное средство, которое ранее было признано фиксированным активом, и
включено в стоимостной баланс II группы (по стоимости равной стоимости в БУ). Данный актив не был застрахован, поэтому для целей налогового учета данная операция не уменьшает стоимостный баланс группы II. Остаточная стоимость по бухгалтерскому учету составляет 10000 тг. (Дт 7470 «Прочие расходы»). В налоговом учете по счету 7470Н «Прочие расходы» необходимо отразить:
Временную разницу с видом учета ВР в сумме = 10000 тг.

11.19 Пусть в БУ в дебет счета 7470 «Прочие расходы» отнесена сумма 1000 тенге, причем 200 тенге не принимаются для целей налогообложения, тогда в НУ по счету 7470Н «Прочие расходы» должны быть зафиксированы следующие движения:
НУ:Дт 7470Н сумма =800 тт.; ПР: не отражается в налоговом учете Дт 7470Н сумма =200 тг.

11.20 Регистр «Учетная политика (Налоговый учет):
Является периодическим и ведется в разрезе организаций

11.21 Регистр бухгалтерии «Налоговый» предназначен для:
Отражения хозяйственных операций в системе налогового учета

11.22 Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) выполняются документом:
«Закрытие месяца»

11.23 Счета плана счетов налогового учета по налогу на прибыль никогда не бывают:
Валютными

Для автоматического заполнения «Декларации по корпоративному подоходному налогу», необходимо:
верны ответы 1 и 2.

Суммы оценки стоимости активов и обязательств в бухгалтерском учете, в налоговом учете и суммы оценки постоянных и временных разниц рассчитываются так, чтобы выполнялось следующее равенство:
4 БУ = НУ + ПР + ВР

Если в документах признак «Учитывать КПН» установлен и вид учета НУ имеет значение «ПР», то:
проводки будут сформированы по «ПР», без анализа данных статьи затрат.

В БУ по дебету счета 7480 «Прочие расходы» отражена сумма 1000 тенге, из них 200 тенге не принимаются для целей налогообложения, В этом случае в НУ по счету 7480Н «Прочие расходы» должны быть зафиксированы следующие движения:
НУ:Дт 7480Н сумма = 800 тенге; ПР: не отражается в налоговом учете Дт 7480Н сумма = 200 тенге.

13.В налоговом учете по КПН порядок включения порядок погашения стоимости основного средства может быть одним из следующих:
все ответы верны

Документы типовой конфигурации с установленным признаком «Учитывать КПН» при проведении формируют:
записи налогового учета по налогу на прибыль одновременно с формированием записей бухгалтерского учета.

  1. Типовая конфигурация: Учет НДС
    12.1 В документах типовой конфигурации по поступлению ТМЗ особенности учета НДС задаются:
    По кнопке «Цены и валюты»

12.2 В документах типовой конфигурации поступления товаров и услуг флаг «НДС включать в стоимость» устанавливается в случае, если:
НДС по данной операции не подлежит отнесению в зачет

12.3 В информационной базе ведется учет по нескольким организациям.
Нумерация документов у каждой организации уникальная за счет использования префиксов для организации. Чтобы при печати номер выданного счета-фактуры состоял только из цифровых символов:
Правильные ответы 2 и 4.

12.4 Документ типовой конфигурации «Счет-фактура выданный»:
Никогда не формирует проводок по начислению НДС и не делает движений в регистрах накопления

12.5 Записи в учете по налогу на добавленную стоимость отражаются:
В нескольких регистрах накопления, предназначенных для учета налога на добавленную стоимость

12.6 Если период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров, то
В периоде зачета необходимо выполнить оформление документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС», в документе по поступлению необходимо убрать признак «Учитывать НДС»

12.7 Учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации:
Без использования отдельного плана счетов

12.8 Учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации:
Без использования отдельного плана счетов

12.9 Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. В отчетном периоде было приобретено имущество, по которому в соответствии с законодательством не разрешен зачет по налогу на добавленную стоимость. При приобретении был уплачен НДС поставщику по ставке 12%. Для корректного отражения данной ситуации в учетной системе необходимо в приходном документе:
Установить признак «НДС включать в стоимость» в диалоге «Цены и валюта»

12.10 Предприятие использует раздельный метод отнесения НДС в зачет. У поставщика приобретаются товары по ставке НДС 12%. В соответствен с законодательством при реализации данных товаров предприятие будет освобождено от уплаты НДС. Для корректного отражения данного события в учетной системе, необходимо установить значение реквизита «Вид оборота» в документе поступления ТМЗ:
Установить значение реквизита «Вид оборота» равным «Освобожденный оборот»

12.11 Предприятие использует раздельный метод отнесения НДС в зачет. Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость, в предоставленном им счете-фактуре указана ставка НДС «Без НДС». Данный товар планируется экспортировать, в соответствии с законодательством при реализации данных товаров предприятие будет использовать ставку НДС 0%. Для корректного отражения данного события в учетной системе, необходимо установить значение реквизита «Вид оборота» в документе поступления ТМЗ:
«Облагаемый оборот»

12.12 Проводка по НДС к возмещению (в дебет счета 1420 «Налог на добавленную стоимость») формируется:
Документами типовой конфигурации по поступлению товаров и услуг

12.13 Реквизит «Вид оборота» в документах по поступлению ТМЗ может принимать значения:
«Общий оборот», «Облагаемый оборот», «Освобожденный оборот»

При оформлении документов поступления следует контролировать, чтобы вид оборота, указанный в табличной части документа соответствовал:
виду оборота, указанному в форме элемента выбранного в этом же документе вида поступления.

Предприятие использует раздельный метод отнесения НДС в зачет. У поставщика приобретаются товары по ставке НДС 12%. В соответствии с законодательством при реализации данных товаров предприятие будет освобождено от уплаты НДС. Для корректного отражения данного события в учетной системе, необходимо:
установить значение реквизита «Вид оборота» равным «Освобожденный оборот».

12.14 Реквизит «Вид поступления» в документах по приобретению ТМЗ:
заполняется пользователем из соответствующего справочника. Данный справочник может произвольно редактироваться пользователем. Справочник используется в подсистеме учета НДС, но совпадение кодов либо названий элементов кодам/названиям строк Деклараций не требуется.

12.15 Счет учета НДС устанавливаемый по умолчанию в документах по поступлению ТМЗ, задается:
В регистре сведений «Счета учета номенклатуры»

12.16 Формирование проводок по НДС документами поступления ТМЗ:
Выполняется только при установленном флаге «Учитывать НДС»

12.17 При установке в документе «Счет-фактура» признака «Подтвержден документами отгрузки»:
Документ Счет-фактура не может быть скорректирован вручную; при изменении документов отгрузки данные счета-фактуры будут перезаполнены информацией из документов отгрузки

В конфигурации для указания оборота по реализации товаров, отгрузка которых осуществляется за пределами Республики Казахстан, используется:
ставка «Без НДС» с признаком «Местом реализации не является РК» справочника Ставки НДС;

Для корректного заполнения приложений «Декларации по НДС», связанных с начислением НДС, необходимо:
для каждого элемента справочника «Виды реализации ТМЗ (работ, услуг)» установить ссылку на код строки Декларации.

Какой объект конфигурации хранит сведения о виде налога НДС, сумме приобретения без налогов, ставках НДС, по которым осуществляются операции приобретения, виде оборота и виде операции поступления в целях НДС, а также сведения о суммах уплаченного при приобретении НДС и НДС относимого в зачет?
Регистр накопления «НДС к возмещению».

Предприятие использует раздельный метод отнесения НДС в зачет. Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость, в предоставленном им счете-фактуре указана ставка НДС «Без НДС». Данный товар планируется экспортировать, в соответствии с законодательством при реализации данных товаров предприятие будет использовать ставку НДС 0%. Для корректного отражения данного события в учетной системе, необходимо:
установить значение реквизита «Вид оборота» равным «Облагаемый оборот»;

Проводка по НДС к возмещению (в дебет счета 1421 «Налог на добавленную стоимость к возмещению») формируется:
документами типовой конфигурации по поступлению товаров и услуг.

Если период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров, то:
в первичном документе необходимо установить признак «Отложить принятие НДС к зачету», в периоде зачета необходимо выполнить оформление документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» в качестве счета расчетов указать1422;

В случае, если документ-регистратор помечается на удаление, и по данному документу сформирован счет-фактура полученный тогда:
верны ответы 1 и 3.

Какой документ предназначен для начисления суммы НДС за нерезидента?
«Регистрация НДС за нерезидента».

Для корректного заполнения приложений «Декларации по НДС», связанных с отнесением НДС в зачет, необходимо:
для каждого элемента справочника «Виды поступления ТМЗ (работ, услуг)» установить ссылку на код строки Декларации.

Счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в документах по поступлению ТМЗ, задается:
в регистре сведений «Счета учета номенклатуры».

Если в документе «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» установлен признак «Отражать в бух. учете», то:
верны ответы 1 и 2.

Какой документ предназначен для принятия в зачет уплаченной суммы НДС за нерезидента?
Регистрация НДС за нерезидента» с видом операции «Принятие НДС к зачету».

В документах поступления товаров и услуг флаг «НДС включать в стоимость» устанавливается в случае, если:
верны ответы 3 и 5.

В документах поступления товаров и услуг флаг «Отложить принятие НДС к зачету» устанавливается в случае, если:
полученный электронный счет-фактура был выписан позднее даты отгрузки/получения товаров, НДС будет относиться в зачет по дате выписки ЭСФ.

Как рассчитать сумму НДС, если договор заключен в иностранной валюте?
Размер оборота определяется как стоимость реализуемых товаров, работ, услуг без включения в них НДС, пересчитывается в национальную валюту с применением рыночного курса обмена валют по дате совершения оборота и к такому размеру применяется ставка НДС.

  1. Типовая конфигурация: Учет структурных подразделений
    13.1 В типовой конфигурации ведение учета структурных подразделений:
    Поддерживается для подразделений выделенных и невыделенных на отдельный баланс

13.1.1 В типовой конфигурации ведение учета структурных подразделений:
Поддерживется для структурных подразделений выделенных и невыделенных на отдельный баланс.

13.2 Структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс, вводится в конфигурации:
В справочнике «Организации»

13.3 Структурное подразделение, невыделенное на отдельный баланс, вводится в конфигурации:
В справочнике «Подразделения организаций»

13.4 В печатной форме накладной на реализацию товаров, отгруженных структурным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, отражены реквизиты головной организации (наименование и др.). Это означает, что:
В карточке структурного подразделения установлен признак «Указывать реквизиты головного предприятия».

13.5 В балансе головной организации передача товаров структурному подразделению, выделенному на отдельный баланс, отражается корреспонденцией:
В дебет счета, указанного в качестве счета расчетов с покупателем для контрагента, соответствующего данному СП, в документе

13.7 В случае, если организация владеет имуществом, расположенным в других регионах, и осуществляет уплату налогов по данному имущество по месту его нахождения, для ведения взаиморасчетов с бюджетом в разрезе налоговых органов необходимо:
Выполнить 1,2 и 3

13.8 В формах налоговой отчетности по налогу на имущество, указание налогового комитета:
Определяет перечень структурных единиц, имущество которых относится к данному комитету и подлежит отражению в отчетности

13.9 Для того чтобы в документе Счет-фактура (выданный), оформляемой филиалом, выделенным на отдельный баланс, в качестве отправителя товаров автоматически отображалось наименование и реквизиты головной организации необходимо:
В форме элемента организации — филиала установить признак «Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре» и заполнить сведения о головной организации

13.10 Для обмена информацией с территориально удаленным структурным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, рекомендуется использовать:
Первое или второе

13.12 Аналитический учет по структурным подразделениям, не выделенным на отдельный баланс:
Организован в конфигурации в виде измерения «Структурное подразделение» регистрах бухгалтерского учета

13.13 В типовой конфигурации для структурного подразделения, невыделенного на отдельный баланс:
Можно назначить основной расчетный счет, выбрав расчетный счет из перечня банковский счетов головной организации

13.13.1 В типовой конфигурации для структурного подразделения, невыделенного на отдельный баланс:
возможно установить основной расчетный счет и кассу.

13.14 В типовой конфигурации с помощью измерения»Структурное подразделение» регистра бухгалтерии:
Можно вести учет только по тем элементам справочника «Подразделения организации», для которых установлен признак «Является структурным подразделением»

13.15 В случае если в предприятии имеются структурные подразделения, невыделенные на отдельный баланс, то операция «Зачет НДС к возмещению» документа «Закрытие месяца»:
Выполняется по организации в целом или по головной организации в зависимости от плательщика НДС, указанного в регистре «Исчисление налогов структурных единиц»

13.16 В случае если в предприятии имеются структурные подразделения, невыделенные на отдельный баланс, то операция »Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)» документа «Закрытие месяца»:
Выполняется для организации в целом

В типовой конфигурации с помощью измерения «Структурное подразделение» регистра бухгалтерии:
можно вести учет только по тем элементам справочника «Подразделения организации», для которых установлен признак «Является структурным подразделением».

Для обмена информацией с территориально удаленным структурным подразделением, выделенным на отдельный баланс, рекомендуется использовать:
первое или второе.

В случае если в предприятии имеются структурные подразделения, невыделенные на отдельный баланс, то операция «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)» документа «Закрытие месяца»:
выполняется для организации в целом.

Для того чтобы в документе «Счет-фактура (выданный)», оформляемой филиалом, выделенным на отдельный баланс, в качестве отправителя товаров автоматически отображалось наименование и реквизиты головной организации необходимо:
в форме элемента организации — филиала установить признак «Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре» и заполнить сведения о головной организации.

Аналитический учет по структурным подразделениям, невыделенным на отдельный баланс:
организован в конфигурации в виде измерения «Структурное подразделение» регистра бухгалтерского учета.

Структурное подразделение вводится в конфигурации:
в зависимости от того, выделено ли структурное подразделение на отдельный баланс или нет — в справочник «Организации» или в справочник «Подразделения организаций».

В случае, если организация владеет имуществом, расположенным в других регионах, и осуществляет уплату налогов по данному имуществу по месту его нахождения, для ведения взаиморасчетов с бюджетом в разрезе налоговых органов необходимо:
выполнить 1, 2 и 3.

Для обмена информацией с территориально удаленным структурным подразделением, невыделенным на отдельный баланс, можно использовать:
верны варианты 1 и 2.
Для того чтобы в документе «Счет-фактура (выданный)», оформляемым филиалом, выделенным на отдельный баланс, в качестве отправителя товаров автоматически отображалось наименование и реквизиты головной организации необходимо:
в форме элемента организации — филиала установить признак «Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре» и заполнить сведения о головной организации.

Если необходимо распределить накладные расходы на все структурные подразделения организации, то:
в табличной части элемента справочника «Методы распределения косвенных затрат» в колонке «Структурное подразделение» нужно оставить пустое значение.

Настройка поддержки работы структурных подразделений находится:
верны ответы 3 и 4.

Для обмена информацией с территориально удаленным структурным подразделением, выделенным на отдельный баланс, можно использовать:
верны варианты 1 и 2.

  1. Сервис пользователя
    14.7 При установленных параметрах отбора в списке будут отобраны все документы:
  2. В которых установлена валюта USD и вид операции «Покупка, комиссия»

14.9 Групповое проведение документов может быть выполнено:

  1. Всеми перечисленными способами

14.16 «Стартовый помощник» в типовой конфигурации запускается:

  1. Автоматически при первом запуске новой информационной базы, но также может быть запущен в любое время пользователем в разделе «Предприятие» — «Сервис».

14.17 В типовой конфигурации установки, выполненные «Стартовым помощником» при первом запуске новой информационной базы:

  1. В последствии могут быть изменены пользователем посредством использования стартового помощника, так и любым другим доступным способом

14.18 Электронное пособие «Быстрое освоение 1С:Бухгалтерии 8», включенное в Типовую конфигурацию:

  1. Представляет пользователю только лишь учебный материал

14.20 В списках типовой конфигурации допускается выполнять отбор информации
2. Одновременно по нескольким видам отбора, установленным в конфигураторе

14.26 В типовой конфигурации механизм «Дата актуальности учета» предназначен:

  1. Для других целей

14.30В типовой конфигурации «Дата запрета изменения данных» может быть установлена:

  1. В разрезе объектов и с разбивкой по пользователям

14.32 В типовой конфигурации «Универсальный отчет» предназначен для
получения данных:
3.По документам, справочникам, регистрам накоплений, регистрам сведений и регистрам бухгалтерии

14.33 «Универсальный отчет» типовой конфигурации при получении данных из документов, справочников:
3. Позволяет получать реквизиты одновременно только из одной табличной части

14.34 В «Универсальном отчете» типовой конфигурации при получении данных из регистра накопления:
.Допускается использование виртуальных таблиц и самой таблицы регистра

Для настройки списка табличной части документа необходимо:
в форме документа в меню «Еще» выбрать пункт «Изменить форму».

С какими конфигурациями поддерживается обмен данными в программе «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»:
верны ответы 1 и 2.
Данная настройка параметров программы приведет к тому, что:
внесение изменений в программу до 31.12.15 г. невозможно для всех пользователей программы, кроме пользователя с полными правами (при условии, что не установлен соответствующий признак).

Резервное копирование может выполняться:
в автоматическом и ручном режиме.

26.Блокировка работы пользователей предназначена для:
завершения работы всех активных пользователей и блокировки входа в программу на определенный период времени.

Предусмотрена ли возможность настройки списка колонок и порядка их представления в списках справочников и табличной части документов?
Такая возможность предусмотрена.

Для переноса элемента из одной группы в другую необходимо:
выделить переносимый элемент мышью и перетащить в нужную группу в дереве групп.

Что произойдет с базой данных, после выполнения операции восстановления данных из архивного файла?
Информация текущей базы данных будет полностью заменена информацией из архивной копии и не может быть восстановлена.

21.Если в форме списка документа «Поступление ТМЗ и услуг» установить настройки списка, которые изображены на рисунке, то будут отобраны документы:
в которых установлена валюта USD и вид операции «Импорт».

В одной информационной базе программы «Бухгалтерия для Казахстана» можно вести учет:
для нескольких организаций-юридических лиц, структурных подразделений
выделенных на отдельный баланс и индивидуальных предпринимателей

12.Сколько печатных форм может быть у документа?
Количество печатных форм неограничено. Пользователь может изменять макет печатной формы, если он имеет право администрирования и добавлять новую печатную форму в виде внешней обработки.

5 Выберите верное утверждение:
4 на этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.

11.Может ли пользователь изменить номер документа, автоматически сформированный программой?
Может в любом случае.

31.Можно ли вводить новые документы путем копирования информации из ранее введенных документов того же вида?(как повезет, в ответах оба варианта, и какой правильный чистая удача)
Можно, для этого предусмотрен механизм «Скопировать».???????
1 Можно, для этого существует механизм Создать на основании

уменьшение размера информационной базы и увеличение скорости работы системы.

6 Основная цель использования обработки «Свертка информационной базы»:
3 уменьшение размера информационной базы и увеличение скорости работы системы

Для предопределенных счетов в режиме «1С:Предприятие» допускается:
отключать возможность выбора счета в проводках.

8 Для автоматического заполнения граф Номер доверенности на поставку и Дата доверенности на поставку, в разделе Условия поставки электронного счета-фактуры, необходимо:
4 в документе Счет-фактура (выданный), в форме Реквизиты печати указать реквизиты доверенности: Номер и Дата.

9 В документе «Авансовый отчет» на какой закладке указываются документы,
по которым выдавались денежные средства и суммы, за которые подотчетное
лицо отчитывается?
2 Авансы

Какие Способы признания курсовой разницы существуют в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет)»?.
6 Все ответы верны

Если в качестве счета закрытия накладных расходов указан непроизводственный счет, имеющий аналитику отличную от аналитики счета 8410 «Накладные расходы», то :
1 для таких счетов закрытия указывают конкретную аналитику, на которую необходимо отнести накладные расходы.

Какое значение нужно указать в графе «Способ происхождения», если товар импортирован из стран Евразийского экономического союза?
3 Импортирован из стран ТС.

При каких условиях поле Пункт назначения в электронном счете-фактуре заполняется автоматически?
5 Все ответы верны

Если получатель не согласен с исправленным, дополнительным или отозванным ЭСФ, который был выписан поставщиком, то получателю необходимо:.
4 выполнить все вышеперечисленные действия.

Какой объект конфигурации используется для хранения списка товаров, у
которых код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
включен в Перечень изъятий?
3 Регистр сведений «Товары с пониженной ставкой пошлины».

При каком условии регистр сведений «Товары с пониженной ставкой пошлины» может быть заполнен элементами справочника Номенклатура автоматически?
4 Верны ответы 1 и 2.

Если необходимо в распределить накладные расходы на все структурные подразделения организации, то:
5 в табличной части элемента справочника «Методы распределения косвенных
затрат» в колонке «Структурное подразделение» нужно оставить пустое
значение

Для того, чтобы на основании документа «Электронный счет-фактура полученный» сформировался документ «Счет-фактура полученный» с
заполненной закладкой Услуги, необходимо:
1 в разделе Товары ЭСФ, в графе «Товар» выбрать Номенклатуру, которая является Услугой.

После проведения документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», сколько сформируется элементов справочника «Источники
происхождения»?
2

Для корректного заполнения приложений по Декларации по НДС, связанных с отнесением НДС в зачет, необходимо:
3 для каждого элемента справочника «Виды поступления ТМЗ (работ, услуг)» установить ссылку на код строки Декларации.

Формирование налоговой отчетности в разрезе структурных подразделений осуществляется:
3 в случае включения соответствующей настройки в параметрах учета.

Если установлен флажок «Ограничивать доступ на уровне записей» в форме «Настройки пользователей и прав», то:
3 доступна настройка прав групп доступа к справочникам, документам и другим данным программы.

Для чего в типовом решении «Бухгалтерия для Казахстана» реализован функционал Учет товаров по источникам происхождения?
5 Верны ответы 1 и 2.

Операция «Оплата структурному подразделению» используется при оплате наличных денежных средств структурному подразделению. При этом договор надо выбирать тот, в котором установлен вид:
3 прочее.

Для корректного выполнения расчетов завершающих операций производственного учета необходимо:
верны ответы 1 и 2.

Для того чтобы создать счет-фактуру (полученный) на основании электронного счета-фактуры, необходимо:
4 верны ответы 1 и 2.

После установки признака «Ведение учета временных разниц балансовым методом» для корректного отражения данных в налоговом учете согласно выбранному методу необходимо:

  • Сформировать документ «Закрытие месяца» с регламентной операцией «Закрытие счетов НУ» на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету. — Ввести начальные остатки налогового учета, используя документы «Ввод начальных остатков по зарплате», «Ввод начальных остатков» (по прочим разделам).

Существует ли возможность создания резервной копии информационной базы в режиме «1С:Предприятие»?
Возможно в разделе Администрирование — Обслуживание.

В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика по персоналу организаций»:
4 периодичность не установлена.

Учет операций продаж с использованием платежных карт осуществляется с помощью:
3 документа «Оплата от покупателя платежной картой».

С помощью какого механизма конфигурации можно отслеживать историю изменений в документах и справочниках?
1 Версионирование объектов.

Если установлен признак «Отражение по периоду регистрации» в Учетной политике (налоговый учет), то:
5 суммы начислений и налогов будут отражаться в одном месяце, не зависимо от того приходятся эти суммы на один месяц или являются переходящими.

Существует ли в конфигурации возможность отключения контроля списываемых запасов при проведении документов выбытия ТМЗ?
3 Возможно, если в Настройках параметров учета снят признак «Контролировать остатки при проведении документов выбытия ТМЗ».

В типовом решении «Бухгалтерия для Казахстана» корректировка движений документов может быть выполнена:
5 все ответы верны.

Для отправки электронного счета-фактуры через XML необходимо:
4 верны ответы 2 и 3.

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи в конфигурации существует:
3 обработка «Клиент банка».

Какой документ предназначен для формирования и печати сличительной ведомости, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций?
4 «Инвентаризация ТМЗ на складе».

В конфигурации при выполнении регламентной операции «Переоценка валютных средств», в документе «Закрытие месяца»:
4 верны ответы 1 и 2.

Новый счет может быть введен в план счетов:
как в режиме «1С:Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор».

Если в форме настроек печатных форм, отчетов и обработок не установлен признак «Дополнительные отчеты и обработки», то это означает, что:
5 верны ответы 1 и 2.

Информация, необходимая для идентификации источника происхождения товара, включая сведения о товаре в документах импорта, хранится:
1 в справочнике «Источники происхождения».

Документ «Модернизация ОС» предназначен для:
4 отражения в учете реконструкции или капитального ремонта основных средств, для целей бухгалтерского и налогового учета.

Если признак «Отражение по периоду регистрации» в Учетной политике (налоговый учет) не установлен, то:
1 сумма начислений и исчисленных налогов по переходящим начислениям будет распределяться по месяцам в зависимости от того, какая часть суммы приходится на каждый месяц.

Каким образом можно создать копию информационной базы в режиме «1С:Предприятие»?
воспользоваться командой «Создание резервной копии» в разделе Администрирование – Обслуживание

Для корректного заполнения приложений Декларации по НДС, связанных с начислением НДС, необходимо:
для каждого элемента справочника «Виды реализации ТМЗ (работ, услуг)» установить ссылку на код строки Декларации.

Для удаления в справочнике группы и всех входящих в нее элементов:
достаточно пометить на удаление строку с наименованием группы.

Если в «Учетной политике (по персоналу)» в настройках среднего
заработка, для расчета коэффициента установлено «в месяце повышения»,
то:
коэффициент будет рассчитываться исходя из размера ставки, устанавливаемой при повышении оклада (ставки).

В конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» предусмотрены отчеты,
позволяющие получить сводную аналитическую информацию по внеоборотным
активам:
все ответы верны.

В 2015 году должностной оклад сотрудника составлял 60 000 тенге. С 1 октября 2015 года произошло повышение должностного оклада до 80 000 тенге. В январе 2016 года произошло повышение должностного оклада до 120 000 тенге. В апреле 2016 года сотруднику повысили оклад до 160 000 тенге. Сотрудник уходит в отпуск с 1 июля 2016 года, Какой будет коэффициент в октябре 2015, если в Учетной политике (по персоналу) установлена настройка учитывать размер оклада, установленного в месяце повышения?
1,5

К каким объектам существует возможность настройки ограничения доступа к данным?
1 Организациям и складам.
5 Организациям, структурным подразделениям, складам, физическим лицам и кассам.

Если в документе «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам
(работам, услугам) в целях НДС» установлен признак «Отражать в бух. учете», то:
верны ответы 1 и 2.

Для отражения в учете изменения стоимости отдельных объектов ОС в случае, если эти активы оцениваются по справедливой стоимости, предназначен документ:
«Переоценка внеоборотных активов».

Сведения об учетной политике по бухгалтерскому учету устанавливаются:
для каждой организации отдельно и хранятся в регистре сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)».

При каких условиях поле Дополнительные сведения в разделе Получатели электронного счет-фактуры заполняется автоматически?
5 Все ответы верны.

Отражение факта оказания (реализации) услуг производственного характера сторонним контрагентам в программе осуществляется с помощью документа:
«Акт об оказании производственных услуг».

Возможно ли в 1С:Бухгалтерии для Казахстана изменять заголовок программы?
Возможно в разделе Администрирование — Общие настройки.

Если в Учетной политике установлен признак «При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы как удержанные», то:
верны ответы 1 и 3.

При проведении документов списания, если табличная часть «Источники происхождения» не была заполнена пользователем вручную , то ее заполнение (дополнение) происходит:
2 автоматически по всем источникам происхождения, которые имеются на остатках учетного регистра «Товары организации (БУ)», с приоритетом заполнения по пустым источникам происхождения.

В записях регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» счета учета могут быть заданы с детализацией:
по организациям, контрагентам, договорам и виду расчетов по договору.

Переход на ВС не выполнен. При поступлении товара в организацию из стран, входящих ЕАЭС, информация в элементе справочника «Источники происхождения» заполняется на основании сведений, указанных:
в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

50.Обмен данными между конфигурациями возможен при установленной настройке:
синхронизация данных.

49.В 2015 году должностной оклад сотрудника составлял 60 000 тенге. С 1 октября 2015 года произошло повышение должностного оклада до 80 000 тенге. В январе 2016 года произошло повышение должностного оклада до 120 000 тенге. В апреле 2016 года сотруднику повысили оклад до 160 000 тенге. Сотрудник уходит в отпуск с 1 июля 2016 года, Какой будет коэффициент в октябре 2015, если в Учетной политике (по персоналу) установлена настройка учитывать размер оклада, установленного в месяце наступления события?
2

48.Для вывода содержимого справочника в табличный документ необходимо:

в форме списка справочника вызвать команду «Еще» — «Вывести список».
в форме списка справочника вызвать команду «Вывести список» (группа команд «Еще»).

47.Какие предопределенные значения содержатся в прикладном объекте «Настройка дополнительных прав пользователей»?
Все ответы верны.

45.Доступность регламентной операции «Закрытие счетов НУ» регулируется:
дополнительным правом «Выполнять регл. операцию Закрытие счетов НУ».

43.Для отражения события отзыва документа «Счет-фактуры полученного» в учете, необходимо:
любым из указанных способов

42.Где расположена команда Удаление помеченных объектов?
Раздел Администрирование-Поддержка и обслуживание

41.В учетной политике (налоговый учет) могут быть заданы следующие параметры:
верны ответы 1 и 2

40.В случае, если компьютер, на котором установлена программа “1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана” имеет доступ к сети Интернет, то курсы валют можно обновлять автоматически:
верны ответы 1 и 2

39.Возможность ведения учета по всем организациям информационной базы настраивается в:
настройках пользователя

38.Резервное копирование может выполняться
в автоматическом и ручном режиме

37.Для автоматического заполнения Декларации по корпоративному подоходному налогу
верны ответы 1 и 2

36.В типовой конфигурации регистр сведений «Цены номенклатуры»
является периодическим, ведется в разрезе Организаций

35.В каком режиме необходимо запустить программу «Бухгалтерия для Казахстана», чтобы получить информацию о том, кто из пользователей изменя конкретный документ в информационной базе?
Информацию можно получить из Журнала регистрации, который доступен как в режиме”Конфигуратор”, так и в режиме “1С:Предприятие”.

33.Какой способ обмена электронными счетами-фактурами поддерживает учетная система «1С:Бухгалтерия для Казахстана»?
Верны ответы 1 и 2.

30.Для автоматического заполнения Декларации по ИПН и СН, следует:
1 в плане видов расчетов «Начисления организации», на закладке Учет указать код строки Декларации по ИПН и СН.

29.Если поле ввода прикладного объекта помечено красной линией, то:
это поле является обязательным для заполнения.

28.В отчете «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» графа «Удельный вес» рассчитывается:
как отношение выплаченных доходов к доходам к выплате работника отдельно за каждый месяц налогового периода.

  1. При дооценке в документе «Переоценка внеоборотных активов» выполняются следующие действия:
    Верны ответы 1 и 2.

25.Если в настройках параметров учета снят признак «Поддержка работы со структурными подразделениями», то рекомендуется:
отключить флажок «Ведение учета по головной организации» в «Учетной политике (по персоналу)».

24.Если в документе «Расходный кассовый ордер» поле «Документ расчетов» открыто для ручного ввода, то из этого следует, что:
выполнены условия 1 и 3.

23.Какой объект конфигурации предназначен для формирования документов ввода остатков по регистрам на определенную дату и удаления неиспользуемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии)?
Обработка «Свертка информационной базы».

22.В типовой конфигурации по каждому счету аналитический учет максимально может вестись параллельно с использованием скольки видов субконто?
Трех

20.Как называется настройка, которая позволяет настраивать права доступа к справочникам и документам?
Ограничивать доступ на уровне записей.

19.Например, префикс организации «ТДЛ», префикс кассы – «ОСК», то при оформлении кассового документа по данной кассе номер будет:
«ТДЛОСК__(порядковый номер, в пределах данного префикса «ТДЛОСК»).

18.Если в форме списка документа «Реализация ТМЗ и услуг» установить настройки списка, которые изображены на рисунке, то будут отобраны документы:
в которых движения были отредактированы вручную (установлен реквизит “Ручная корректировка”)

17.Существует ли возможность настроить вариант масштаба отображения форм в режиме 1С Предприятие?
.Возможно в разделе Администрирование — Персональные настройки

16.Если в «Учетной политике (по персоналу)» в настройках среднего заработка, для расчета коэффициента установлено «в месяце наступления события», то
коэффициент будет рассчитываться исходя из последнего размера оклада(ставки), действующего на начало события оплаты по среднему заработку.

14 Справочник «Виды оплат эквайринга» используется в качестве реквизитов «Вид оплаты»
верны ответы первый и второй

9.Перечень (Перечень изъятий) – это:
перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин.

7.При выбытии товаров из организации, информация об источниках происхождения товаров указывается:
в отдельной табличной части «Источники происхождения» документа выбытия.

6.При приобретении товаров у казахстанских поставщиков, первоначальные сведения об истории происхождения товара заполняются в элементе справочника «Источники происхождения» на основании:
документа «Электронный счет-фактура полученный».

5.Какой объект конфигураци содержит информацию об ответственных сотрудниках предприятия?
Регистр сведений «Ответственные лица организации».

4.Для эффективного ведения учета продаж, оплаченных платежными картами, автоматической подстановки данных в создаваемые документы, рекомендуется:
все ответы верны.

3.Для того, чтобы в табличной части документа отобразились все колонки, в том числе и скрытые по-умолчанию для пользователя , необходимо:
в форме документа в меню «Все действия» выбрать пункт «Изменить форму» и отметить флажками все колонки.

1.При уценке в документе «Переоценка в необоротных активов» выполняются следующие действия:
6 верны ответы 3 и 4.

1 При переоценке валютных счетов документом «Закрытие месяца»:
переоцениваются все счета, по которым ведется валютный учет. Исключение составляют счета, для которых в регистре сведений «Счета, переоцениваемые в особом порядке» установлен способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать» или «По операциям».

1 В случае если в предприятии имеются структурные подразделения, невыделенные на отдельный баланс, то операция «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)» документа «Закрытие месяца»
выполняется для организации в целом

В конфигурации при получении документа Электронный счет-фактура (полученный) товар автоматически приходуется:
верны ответы 1 и 2.

Каким образом оформляется прекращение вычетов при исчислении индивидуального подоходного налога?
Верны ответы 1 и 2;

Документ типовой конфигурации «Платежное поручение (исходящее)» с видом операции «Оплата поставщику»:
содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам.

Список пользователей ИС ЭСФ, от имени которых могут работать пользователи конфигурации, хранится:
в справочнике «Пользователи ИС ЭСФ».

В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы «1С:Предприятие»:
документы.

Отражение курсовой разницы, возникшей в результате операции покупки иностранной валюты по курсу отличному от рыночного курса валюты, выполняется:
любым из способов, указанных в вариантах 1 и 2.

В каком режиме необходимо запустить программу «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», чтобы получить информацию о том, кто из пользователей изменял конкретный документ в информационной базе?
Информацию можно получить из «Журнала регистрации», который доступен как в режиме «Конфигуратор», так и в режиме «1С:Предприятие».

Возможно ли в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» изменять заголовок программы?
Возможно в разделе Администрирование — Общие настройки.

Какая настройка влияет на видимость гиперссылки «Счета расчетов» в документах?
«Показывать в документах счета учета» в Настройках пользователя.

Если в информационной базе ведется учет по товарам на виртуальных складах, то:
верны ответы 2 и 3.

В регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1710 стоит способ признания курсовой разницы «Не рассчитывать», ведется учет по расчетным документам. По договору с контрагентом произведены следующие операции: 10 февраля — предоплата 1000 долларов по курсу 455 тенге/долл., 20 февраля — предоплата 500 долларов по курсу 452 тенге/долл., 25 февраля — поступление товаров на 1200 долларов по курсу 450 тенге/долл. Зачет аванса при проведении документа поступления:
не будет произведен.

Если в настройках Функциональности программы снят признак «Поддержка работы со структурными подразделениями», то рекомендуется:
отключить флажок «Ведение учета по головной организации» в «Учетной политике (по персоналу)».

В типовой конфигурации «Универсальный отчет» предназначен для получения данных:
по документам, справочникам, регистрам накоплений, регистрам сведений и регистрам бухгалтерии.

Можно ли вводить новые документы путем копирования информации из документов другого вида?
Можно, для этого существует механизм «Создать на основании».

Можно ли настраивать состав команд в панели навигации и панели действий?
Да можно, для этого нужно воспользоваться ссылками «Настройка навигации», «Настройка действий».

После выполнения команды «Найти» (Ctrl + F) в форме списка:
В форме списка устанавливается отбор: отображаются только элементы, удовлетворяющие условиям поиска.

Предусмотрена ли возможность настройки списка колонок (порядка, их представления) в списках справочников и табличной части документов?
Такая возможность предусмотрена.

В типовой конфигурации установки, выполненные обработкой «Начало работы» при первом запуске новой информационной базы:
впоследствии могут быть изменены пользователем любым другим доступным способом, кроме использования обработки «Начало работы».

В одной информационной базе программы «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» можно вести учет:
для нескольких организаций — юридических лиц, структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, и индивидуальных предпринимателей

«Начало работы» в типовой конфигурации запускается:
автоматически при первом запуске новой информационной базы, но также может быть запущен в любое время пользователем с полными правами.